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內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容

2020-06-22 初級會(huì)計(jì)職稱 957人瀏覽
老師回答
內(nèi)部牽制制度旨在保障單位或企業(yè)內(nèi)部各部門相互牽制、相互監(jiān)督;財(cái)產(chǎn)清查只是定期的核對財(cái)產(chǎn)物資,通過是否賬實(shí)相符,來檢查內(nèi)部牽制制度的執(zhí)行情況。
內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有:
1、檢查、監(jiān)督和評價(jià)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度,尤其是其中的內(nèi)部牽制制度的健全性、恰當(dāng)性及有效性,監(jiān)督其運(yùn)行,并提出改進(jìn)建議。
2、檢查、監(jiān)督和評價(jià)財(cái)務(wù)和經(jīng)營信息。具體包括用于確認(rèn)、計(jì)量、分類和報(bào)告該類信息的措施,以及對某些項(xiàng)目的具體查詢,包括詳細(xì)測試交易、金額和范圍;
3、檢查、監(jiān)督和評價(jià)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性、效率和效果,包括企業(yè)的非財(cái)務(wù)控制;
4、檢查、監(jiān)督和評價(jià)對法律、規(guī)定和其他外部要求的遵循情況,以及對管理當(dāng)局政策、指令和其他內(nèi)部要求的遵循情況。
而根據(jù)國際內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì),內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容則具體包括六個(gè)項(xiàng)目。
1。查明企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)是否真實(shí)可靠;
2。查明企業(yè)資產(chǎn)核算是否健全,并保證資產(chǎn)不受任何損失;
3。檢查和評價(jià)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)和其他控制職能是否健全和充分;
4。查明企業(yè)的政策、計(jì)劃和規(guī)章制度是否認(rèn)真執(zhí)行;
5。評價(jià)企業(yè)各部門完成各項(xiàng)任務(wù)的質(zhì)量;
6。提出改進(jìn)經(jīng)營管理的建議。
內(nèi)部審計(jì)之父索耶關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的定義是:對組織中各類業(yè)務(wù)和控制進(jìn)行獨(dú)立評價(jià),以確定是否遵循公認(rèn)的方針和程序,是否符合規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),是否有效和經(jīng)濟(jì)的使用了資源,是否在實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)。
內(nèi)部牽制制度旨在保障單位或企業(yè)內(nèi)部各部門相互牽制、相互監(jiān)督;財(cái)產(chǎn)清查只是定期核對財(cái)產(chǎn)物資,通過是否賬實(shí)相符,來檢查內(nèi)部牽制制度的執(zhí)行情況。但設(shè)立了內(nèi)部牽制制度,并不能保證其一定得到有效執(zhí)行;期末賬實(shí)相符,也不能必然保證內(nèi)部牽制制度已經(jīng)有效運(yùn)行。通過內(nèi)部審計(jì),對企業(yè)內(nèi)部包括內(nèi)部牽制制度在內(nèi)的各項(xiàng)制度和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì),方能確保內(nèi)部牽制制度的有效運(yùn)行。
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王惟燁

ACCA、CPA

高頓會(huì)計(jì)研究院特聘講師,《會(huì)計(jì)職稱四維考霸》編者

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