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我司支付某個(gè)人一筆勞務(wù)所得,該個(gè)人至稅局代開發(fā)票是否可以代開增值稅專用發(fā)票?
企業(yè)給職工統(tǒng)一著裝的工作服是否屬于勞保費(fèi)?取得的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?企業(yè)所得稅稅前是否可以扣除?
我司本月離職了一名員工,已按照勞動法的規(guī)定給予該員工一定數(shù)額的離職補(bǔ)償金。請問,離職補(bǔ)償金是否作為工會經(jīng)費(fèi)的計(jì)提基數(shù)?
關(guān)于企業(yè)向非關(guān)聯(lián)自然人借款利率最高不超過多少可稅前列支? 自然人獲得的這部分利息收入是否要交增值稅和個(gè)稅?
我司在內(nèi)控檢查時(shí),發(fā)現(xiàn) 2019 年有一筆附加稅計(jì)算錯(cuò)誤,并非故意而為之,現(xiàn)我司主動去進(jìn)行附加稅的繳納。請問,該種情形是否需要加收滯納金?
我單位是一家生產(chǎn)企業(yè),主要做鋼板加工等,自有工廠,現(xiàn)工廠內(nèi)一部分廠區(qū)租給另一家企業(yè)使用,雙方共同用電,內(nèi)部有獨(dú)立電表,電力局給我公司開具
我司為一般納稅人,員工出差,由于天氣原因做了機(jī)票改簽,并取得了改簽的行程單。該改簽 后的行程單,單獨(dú)列明了改簽費(fèi)部分。請問對于改簽以后的行程單如何計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)?
我司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在增值稅免稅月銷售額提高了,相應(yīng)的附加稅費(fèi)是否也免征?
我司為一家海外游學(xué)的公司,除了會取得國內(nèi)的增值稅發(fā)票外,還會取得由國外開具過來的invoice 或者是日本的那種小票。請問,從境外取得的這些 invoice 等票據(jù)可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
企業(yè)發(fā)放給居民個(gè)人員工工作服洗補(bǔ)費(fèi),文化宣傳費(fèi),保密費(fèi)等,員工需要交個(gè)稅嗎?另外員工的這個(gè)收入算工資薪金所得還是其他所得?
我公司支付了一個(gè)作家的稿酬所得,由于該作家不是我公司的員工,而是按照文章支付對方稿酬,那么我司支付給對方的稿酬所得是否需要對方繳納增值稅?
我們公司是一家近期剛成立的公司,目前還處于建設(shè)期間,稅務(wù)上也還在辦理稅務(wù)登記階段。 由于我司近期添置辦公物件,相應(yīng)的也取得了一些增值稅專用發(fā)票。我司還在籌辦期間,目前也尚未有收入,請問可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果不可以,什么時(shí)候可以抵扣呢?