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我司本月離職了一名員工,已按照勞動法的規(guī)定給予該員工一定數(shù)額的離職補償金。請問,離職補償金是否作為工會經(jīng)費的計提基數(shù)?
關于企業(yè)向非關聯(lián)自然人借款利率最高不超過多少可稅前列支? 自然人獲得的這部分利息收入是否要交增值稅和個稅?
我司在內(nèi)控檢查時,發(fā)現(xiàn) 2019 年有一筆附加稅計算錯誤,并非故意而為之,現(xiàn)我司主動去進行附加稅的繳納。請問,該種情形是否需要加收滯納金?
我單位是一家生產(chǎn)企業(yè),主要做鋼板加工等,自有工廠,現(xiàn)工廠內(nèi)一部分廠區(qū)租給另一家企業(yè)使用,雙方共同用電,內(nèi)部有獨立電表,電力局給我公司開具
我司屬于生產(chǎn)制造業(yè),由于目前停產(chǎn)導致機器設備出于閑置中,請問,對于閑置的固定資產(chǎn)是否需要計提折舊,如果計提了折舊是否可以稅前扣除?
我司為一般納稅人,員工出差,由于天氣原因做了機票改簽,并取得了改簽的行程單。該改簽 后的行程單,單獨列明了改簽費部分。請問對于改簽以后的行程單如何計算抵扣進項?
我司為一般納稅人,2016 年 1 月采購了一批貨物,當月取得增值稅專用發(fā)票。由于財務人員突 然離職,并且未辦理任何交接,導致該發(fā)票已認證未申報抵扣。請問,對于該專票是否無法再 進行抵扣?
企業(yè)發(fā)放給居民個人員工工作服洗補費,文化宣傳費,保密費等,員工需要交個稅嗎?另外員工的這個收入算工資薪金所得還是其他所得?
我公司支付了一個作家的稿酬所得,由于該作家不是我公司的員工,而是按照文章支付對方稿酬,那么我司支付給對方的稿酬所得是否需要對方繳納增值稅?
我們公司是一家近期剛成立的公司,目前還處于建設期間,稅務上也還在辦理稅務登記階段。 由于我司近期添置辦公物件,相應的也取得了一些增值稅專用發(fā)票。我司還在籌辦期間,目前也尚未有收入,請問可以抵扣進項稅額嗎?如果不可以,什么時候可以抵扣呢?