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房開企業(yè)建設(shè)的樣板間,建在主體樓里面,目前用于做銷售中心,以后用于銷售,該樣板房是否需要繳納房產(chǎn)稅?
境外公司將境內(nèi)的一棟大樓出租給境內(nèi)公司了,房產(chǎn)所有人為境外公司,房產(chǎn)稅由誰繳納 ?
房產(chǎn)稅繳納時點中,稅務(wù)要求按半年繳納的,中間出現(xiàn)了從價計征和從租計征,稅務(wù)系統(tǒng)只有 2 選 1 的選項,企業(yè)如何申報?
假如,公司有房產(chǎn)出租給關(guān)聯(lián)企業(yè),房租價格低于市場公允價不符合商業(yè)目的,從租部分房產(chǎn)稅計稅,稅務(wù)局是調(diào)整出租部分收入計稅還是按照自用來計稅
我司租用了一處房產(chǎn),再次轉(zhuǎn)租取得的租金收入還需要繳納房產(chǎn)稅?
我司為一般納稅人,員工出差,由于天氣原因做了機票改簽,并取得了改簽的行程單。該改簽 后的行程單,單獨列明了改簽費部分。請問對于改簽以后的行程單如何計算抵扣進項?
我司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在增值稅免稅月銷售額提高了,相應(yīng)的附加稅費是否也免征?
我司上年度計提的壞賬準(zhǔn)備在企業(yè)所得稅匯算清繳時做了納稅調(diào)增,本年度測算壞賬準(zhǔn)備時發(fā) 現(xiàn)壞賬準(zhǔn)備上年多計提,所以沖回了上年度多計提的壞賬準(zhǔn)備。請問沖回的壞賬準(zhǔn)備,需要在 企業(yè)所得稅匯算清繳時做納稅調(diào)整嗎?如果是做納稅調(diào)整,是做納稅調(diào)減?
我司為一家海外游學(xué)的公司,除了會取得國內(nèi)的增值稅發(fā)票外,還會取得由國外開具過來的invoice 或者是日本的那種小票。請問,從境外取得的這些 invoice 等票據(jù)可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
我公司支付了一個作家的稿酬所得,由于該作家不是我公司的員工,而是按照文章支付對方稿酬,那么我司支付給對方的稿酬所得是否需要對方繳納增值稅?
我們公司是一家近期剛成立的公司,目前還處于建設(shè)期間,稅務(wù)上也還在辦理稅務(wù)登記階段。 由于我司近期添置辦公物件,相應(yīng)的也取得了一些增值稅專用發(fā)票。我司還在籌辦期間,目前也尚未有收入,請問可以抵扣進項稅額嗎?如果不可以,什么時候可以抵扣呢?