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企業(yè)給職工統(tǒng)一著裝的工作服是否屬于勞保費(fèi)?取得的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?企業(yè)所得稅稅前是否可以扣除?
公司的庫(kù)存玉米,因市場(chǎng)原因價(jià)格跌了,請(qǐng)問(wèn)針對(duì)玉米跌價(jià)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,企業(yè)所得稅上可以稅前扣除嗎?
我司主營(yíng)兒童用品的銷(xiāo)售,為了鼓勵(lì)客戶(hù)提前付款,合同中約定了給予客戶(hù)相應(yīng)的現(xiàn)金折扣。 對(duì)于現(xiàn)金折扣部分,我司沒(méi)有取得發(fā)票是否可以稅前扣除?
根據(jù)最新規(guī)定,小型微利企業(yè)在年應(yīng)納稅所得額不超過(guò) 100 萬(wàn)的情況下可以享受再減半計(jì)入應(yīng) 納稅所得額,然后再按照 20%稅率繳納企業(yè)所得稅。我司是一家
A 公司是小型微利企業(yè),今年 A 公司預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入 20 萬(wàn)元,符合稅收優(yōu)惠年度應(yīng)納所得稅低于 100 萬(wàn),減按 12.5%征收的稅收優(yōu)惠政策,另因無(wú)法償還應(yīng)付款
2020 年我們一個(gè)子公司在千戶(hù)集團(tuán)稅收風(fēng)險(xiǎn)檢查中,查出 2019 年有筆業(yè)務(wù)需要做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,按要求補(bǔ)交了增值稅和附加稅,同時(shí)補(bǔ)交了房產(chǎn)稅和
我司為一般納稅人,2016 年 1 月采購(gòu)了一批貨物,當(dāng)月取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。由于財(cái)務(wù)人員突 然離職,并且未辦理任何交接,導(dǎo)致該發(fā)票已認(rèn)證未申報(bào)抵扣。請(qǐng)問(wèn),對(duì)于該專(zhuān)票是否無(wú)法再 進(jìn)行抵扣?
我司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在增值稅免稅月銷(xiāo)售額提高了,相應(yīng)的附加稅費(fèi)是否也免征?
我個(gè)人名下有一套房產(chǎn)屬于個(gè)人所有,目前計(jì)劃將房產(chǎn)的權(quán)屬進(jìn)行變更,將該房產(chǎn)變更為我和妻子的夫妻雙方共有。請(qǐng)問(wèn),涉及到的房產(chǎn)權(quán)屬的變更是否繳納契稅?如何繳納?
我們公司委托其他公司進(jìn)行一項(xiàng)研發(fā),但是研發(fā)失敗了,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
我司為一家海外游學(xué)的公司,除了會(huì)取得國(guó)內(nèi)的增值稅發(fā)票外,還會(huì)取得由國(guó)外開(kāi)具過(guò)來(lái)的invoice 或者是日本的那種小票。請(qǐng)問(wèn),從境外取得的這些 invoice 等票據(jù)可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
企業(yè)發(fā)放給居民個(gè)人員工工作服洗補(bǔ)費(fèi),文化宣傳費(fèi),保密費(fèi)等,員工需要交個(gè)稅嗎?另外員工的這個(gè)收入算工資薪金所得還是其他所得?