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房開企業(yè)建設(shè)的樣板間,建在主體樓里面,目前用于做銷售中心,以后用于銷售,該樣板房是否需要繳納房產(chǎn)稅?
境外公司將境內(nèi)的一棟大樓出租給境內(nèi)公司了,房產(chǎn)所有人為境外公司,房產(chǎn)稅由誰繳納 ?
房產(chǎn)稅繳納時(shí)點(diǎn)中,稅務(wù)要求按半年繳納的,中間出現(xiàn)了從價(jià)計(jì)征和從租計(jì)征,稅務(wù)系統(tǒng)只有 2 選 1 的選項(xiàng),企業(yè)如何申報(bào)?
假如,公司有房產(chǎn)出租給關(guān)聯(lián)企業(yè),房租價(jià)格低于市場(chǎng)公允價(jià)不符合商業(yè)目的,從租部分房產(chǎn)稅計(jì)稅,稅務(wù)局是調(diào)整出租部分收入計(jì)稅還是按照自用來計(jì)稅
我司租用了一處房產(chǎn),再次轉(zhuǎn)租取得的租金收入還需要繳納房產(chǎn)稅?
我司為一般納稅人,員工出差,由于天氣原因做了機(jī)票改簽,并取得了改簽的行程單。該改簽 后的行程單,單獨(dú)列明了改簽費(fèi)部分。請(qǐng)問對(duì)于改簽以后的行程單如何計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)?
我司為一般納稅人,2016 年 1 月采購了一批貨物,當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票。由于財(cái)務(wù)人員突 然離職,并且未辦理任何交接,導(dǎo)致該發(fā)票已認(rèn)證未申報(bào)抵扣。請(qǐng)問,對(duì)于該專票是否無法再 進(jìn)行抵扣?
我司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在增值稅免稅月銷售額提高了,相應(yīng)的附加稅費(fèi)是否也免征?
我們公司委托其他公司進(jìn)行一項(xiàng)研發(fā),但是研發(fā)失敗了,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
我司為一家海外游學(xué)的公司,除了會(huì)取得國(guó)內(nèi)的增值稅發(fā)票外,還會(huì)取得由國(guó)外開具過來的invoice 或者是日本的那種小票。請(qǐng)問,從境外取得的這些 invoice 等票據(jù)可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
企業(yè)發(fā)放給居民個(gè)人員工工作服洗補(bǔ)費(fèi),文化宣傳費(fèi),保密費(fèi)等,員工需要交個(gè)稅嗎?另外員工的這個(gè)收入算工資薪金所得還是其他所得?