精選解答
您的位置:主頁 > 審計師 >

內(nèi)部控制審計是什么

2021-12-02 審計師 907人瀏覽
老師回答
內(nèi)部控制審計
內(nèi)部控制審計是通過對被審計單位的內(nèi)控制度的審查、分析測試、評價,確定其可信程度,從而對內(nèi)部控制是否有效作出鑒定的一種現(xiàn)代審計方法。
內(nèi)部控制審計就是確認、評價企業(yè)內(nèi)部控制有效性的過程,包括確認和評價企業(yè)控制設計和控制運行缺陷和缺陷等級,分析缺陷形成原因,提出改進內(nèi)部控制建議。財政部、審計署、證監(jiān)會、銀監(jiān)會、保監(jiān)會《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》是內(nèi)部控制審計的重要依據(jù)。依據(jù)滬深兩市上市公司內(nèi)部控制指引,滬深兩市鼓勵上市公司董事會開展內(nèi)部控制自我評估,在披露年報時披露內(nèi)部控制自我評估報告,并且同時披露負責年報審計的會計師事務所的審核評價意見。
內(nèi)部控制五要素
第一,內(nèi)部控制環(huán)境,即評價以公司治理結(jié)構、機構設置和權責分配、內(nèi)部審計、人力資源政策、企業(yè)文化在內(nèi)的內(nèi)部控制環(huán)境對企業(yè)經(jīng)營管理活動的影響。
第二,風險評估,即分析企業(yè)風險控制目的設置的合理性,評價開展風險評估范疇的全面性、風險評估結(jié)果的有效性和風險應對策略的科學性。
第三,控制活動,即評價企業(yè)根據(jù)風險評估結(jié)果設置的內(nèi)部控制措施的科學性和控制效果的有效性。
第四,內(nèi)部控制信息和溝通,即評價企業(yè)內(nèi)部控制相關信息在收集、處理和傳遞程序的科學性,分析信息技術在內(nèi)部控制信息和溝通中所發(fā)揮作用的情況,判斷企業(yè)在反舞弊工作重點領域相關工作機制的有效性。
第五,內(nèi)部監(jiān)督制度,即分析企業(yè)內(nèi)部審計機構和其他內(nèi)部機構在內(nèi)部監(jiān)督中的職責權限情況,判斷企業(yè)實施內(nèi)部監(jiān)督的程序、方法、目的等要求的科學性,有效性。
以上就是【內(nèi)部控制審計是什么】的全部解答,如果想要學習更多知識,歡迎大家前往高頓教育官網(wǎng)

 
*版權聲明:
1、凡本網(wǎng)站注明“來源高頓網(wǎng)校”或“來源高頓”,的所有作品,均為本網(wǎng)站合法擁有版權的作品,未經(jīng)本網(wǎng)站授權,任何媒體、網(wǎng)站、個人不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)帖或以其他方式使用。
2、經(jīng)本網(wǎng)站合法授權的,應在授權范圍內(nèi)使用,且使用時必須注明“來源高頓網(wǎng)校”或“來源高頓”,并不得對作品中出現(xiàn)的“高頓”字樣進行刪減、替換等。違反上述聲明者,本網(wǎng)站將依法追究其法律責任。
3、本網(wǎng)站的部分資料轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),均盡力標明作者和出處。本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,本網(wǎng)站不對其真實性負責。
4、如您認為本網(wǎng)站刊載作品涉及版權等問題,請與本網(wǎng)站聯(lián)系(郵箱fawu@gaodun.com,電話:021-31587497),本網(wǎng)站核實確認后會盡快予以處理。
  • 內(nèi)部控制制度是什么

    內(nèi)部控制制度是什么

    內(nèi)部控制制度是單位內(nèi)部建立的使各項業(yè)務活動互相聯(lián)系、互相制約的措施、方法和規(guī)程?,F(xiàn)代化企業(yè)管理的產(chǎn)物。企業(yè)在競爭日益激烈的外部環(huán)境中,為

    2021-12-02 18:07 51人看過
  • 內(nèi)部控制理論是什么

    內(nèi)部控制理論是什么

    內(nèi)部控制理論是指被審計單位為了合理保證財務報告的可靠性、經(jīng)營的效率和效果以及對法律法規(guī)的遵守,由治理層、管理層和其他人員設計和執(zhí)行的政策

    2021-12-22 16:35 134人看過
  • 內(nèi)部控制審計五要素是什么

    內(nèi)部控制審計五要素是什么

    我國內(nèi)部控制審計五要素是內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督。內(nèi)部控制審計的具體流程是:計劃審計工作、實施審計工作、評價控

    2020-07-01 11:34 121人看過
  • 如何報考審計資格證

    如何報考審計資格證

    審計師報考流程:登錄審計考試管理平臺考試報名入口;閱讀報名須知、報名條件和報名流程;用戶注冊;填寫報名信息;上傳電子照片;打印考試資格申報表;資格審核和繳費;查看報名情況;網(wǎng)上下載打印準考證。

    2022-09-13 13:09 4116人看過
  • 審計師怎么考

    審計師怎么考

    想要考中級審計師是集體報名,需要憑借身份證和畢業(yè)原件,向單位提出考試的申請,獲批后可到當?shù)氐墓芾頇C構報名,經(jīng)過審核發(fā)放準考證之后,就可以憑借相關證明,準時參加考試就可以了,成績合格之后,會統(tǒng)一發(fā)放相應證書。

    2022-08-12 10:08 4317人看過
  • 審計初級報考條件

    審計初級報考條件

    初級審計師報名條件:1、遵守國家法律,具有良好職業(yè)道德;2、認真執(zhí)行《中華人民共和國審計法》以及有關財經(jīng)法規(guī)和制度,無違反財經(jīng)紀律的行為;3、認真履行崗位職責,熱愛本職工作;4、從事審計、財經(jīng)工作。5、具備教育部門認可的中專以上學歷。

    2022-08-12 09:08 3453人看過
  • 審計可以做會計嗎

    審計可以做會計嗎

    審計是可以從事會計,會計是以貨幣為主要計量單位,運用一系列專門方法,核算和監(jiān)督一個單位經(jīng)濟活動的一種經(jīng)濟管理工作旨在提供會計信息和提高經(jīng)濟效益。

    2022-07-26 14:07 4953人看過
  • 請購商品和勞務的目標和相關認定

    請購商品和勞務的目標和相關認定

    請購商品和勞務的目標和相關認定:倉儲部門填寫請購單,通常由倉儲部門經(jīng)理在請購單上簽字審批。生產(chǎn)部門填寫請購單,通常由生產(chǎn)部門經(jīng)理在請購單上簽字審批。對于日常采購的請購,應當根據(jù)請購單進行一般授權審批,每張請購單必須經(jīng)過對這類支出預算負責的主管人員簽字審批。

    2022-07-22 10:07 3258人看過
  • 高級審計師的考試成績多久有效

    高級審計師的考試成績多久有效

    3年。高級審計師采取考試與評審相結(jié)合的評價方式,高級審計師考試成績達到全國合格標準的人員,由全國審計考辦頒發(fā)高級審計師資格考試成績合格證書,該證書在全國范圍內(nèi)3年有效。

    2022-06-30 17:06 4300人看過

郁剛

博士、注冊會計師

高頓CPA研究院主任、上財商學院EDP特聘講師、《CPA四維考霸》主編

  • 4695

    精選解答
  • 58098

    閱讀量
咨詢老師
  • 2021年審計師基礎學習階段如何備考?
    2021年度審計專業(yè)技術資格考試報名工作即將于6月29日截止,已經(jīng)完成報名的朋友們接下來就是面對基礎階段的備考學習了。那么接下來基礎學習階段該如何展開呢?下面請看。
  • 內(nèi)部審計的常用方法有什么?
    內(nèi)部審計的常用方法有什么?在知乎上看到一位考友的提問,下面介紹六種常用審計方法。
  • 審計的作用包括哪些?
    審計師考試分為三級,初級、中級和高級,級別越高含金量就越大,有些考生不太清楚審計師的總有有什么?下面統(tǒng)一為大家解答。
  • 剛接觸財務報表,要如何制作?
    剛接觸財務報表該怎么制作?財務報表主要包括:資產(chǎn)負債表,利潤表,現(xiàn)金流量表。下面我們分別看看財務報表的三大報表的編制。
  • 初級審計師知識點:存貨的期末計價
    審計師考生們大部分都已經(jīng)投入到了備考狀態(tài),今天小編為大家分享的知識點是初級審計師:存貨的期末計價,還沒復習到的同學一起來學習吧。