分錄印花稅期末貸方余額0.06元,本期繳納稅費(fèi)怎么做?

印花稅期末貸方余額0.06元,本期繳納稅費(fèi)怎么做

碧同學(xué)
2021-04-21 15:30:27
閱讀量 547
  • 彭老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    深入淺出 層層剖析 思路清晰 授課詳盡
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于分錄印花稅期末貸方余額0.06元,本期繳納稅費(fèi)怎么做?我的回答如下:

    愛思考的同學(xué),你好(*′▽`)ノノ

    1.同學(xué)需要弄清楚這個(gè)貸方是否由于以前期間計(jì)提與實(shí)際繳納差異不一致導(dǎo)致的;若是,紅字憑證調(diào)整即可。

    2.如果是上期計(jì)提的金額即0.06元,根據(jù)《中華人民共和國印花稅暫行條例》第三條規(guī)定,應(yīng)納稅額不足一角的,免納印花稅。

    老師對(duì)于同學(xué)公司的具體運(yùn)作情況不是特別了解,僅能從學(xué)術(shù)角度出發(fā)給予一定的建議。

    希望老師的解答可以幫助到同學(xué),祝同學(xué)早日取得證書!??! ヾ(?°?°?)??~


    以上是關(guān)于印花稅,印花稅分錄相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-04-21 15:49:42
  • 收起
    碧同學(xué)學(xué)員追問
    以前繳納的,具體分錄怎么做
    2021-04-21 15:55:52
  • 彭老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    愛思考的同學(xué),你好(*′▽`)ノノ

    系統(tǒng)匯繳和計(jì)提,確實(shí)會(huì)存在尾差的情況。以下兩種方式均可操作:

    1.視同之前計(jì)提的金額不準(zhǔn)確

    借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅   0.06

    借:稅金及附加   0.06

    2. 或者作為營業(yè)外收入處理

    借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅   0.06

    貸:營業(yè)外收入    0.06

    這兩種情況實(shí)際生活中的賬務(wù)處理可能都會(huì)涉及,具體的記賬方式可以按照你們公司的財(cái)務(wù)管理制度。


    希望老師的解答可以幫助到同學(xué),祝同學(xué)早日取得證書?。?! ヾ(?°?°?)??~

    2021-04-21 16:02:43
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