借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款,貸管理費(fèi)用是什么意思?

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款,貸管理費(fèi)用是什么意思?

Q同學(xué)
2021-05-03 11:27:29
閱讀量 1306
  • 唐老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    循循善誘 潛移默化 和藹可親 勤勤懇懇
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款,貸管理費(fèi)用是什么意思?我的回答如下:

    勤奮的同學(xué),你好~

    這是把稅收優(yōu)惠沖減費(fèi)用。 ??????? 如有疑問(wèn)歡迎繼續(xù)提問(wèn)~祝同學(xué)逢考必過(guò)~加油呀~ 


    以上是關(guān)于費(fèi)用,管理費(fèi)用相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-05-03 13:00:53
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其他回答

  • 王同學(xué)
    借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 減免稅款后還有余額嗎?
    • E老師
      你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
    • 王同學(xué)
      以前的會(huì)計(jì)做的有余額,增值稅報(bào)表也沒做減免,我怎么調(diào)一下呢?
    • E老師
      你好,是不是不用交稅,一直沒有抵稅呢?
    • 王同學(xué)
      用交稅,以前都沒做,報(bào)表我查了一下也沒有報(bào)
    • E老師
      科目怎么做呢?
    • 王同學(xué)
      你好,那就是賬上做了,但沒有申報(bào),如果這個(gè)申報(bào)期是需要交稅的,我們申報(bào)就可以了。
    • E老師
      你看一下這個(gè)是有余額,是不是應(yīng)該沒有余額?
    • 王同學(xué)
      你好,是的,這個(gè)應(yīng)是沒有結(jié)轉(zhuǎn),就是沒有做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額分錄
  • Q同學(xué)
    稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元,借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)這個(gè)科目月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)這樣做對(duì)嗎?
    • 祁老師
      你好,是這樣與未交增值稅抵扣
    • Q同學(xué)
      賬上月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這二個(gè)會(huì)計(jì)分錄要合并嗎?
    • 祁老師
      你好,不需要,月底結(jié)轉(zhuǎn)只需要做這個(gè)分錄 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
    • Q同學(xué)
      稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)是不用認(rèn)證的,但已經(jīng)認(rèn)證,申報(bào)時(shí)是不是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 賬上能不能不做進(jìn)項(xiàng)稅,也不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,直接做減免稅款
    • 祁老師
      你好,認(rèn)證了你想全額抵扣,就需要轉(zhuǎn)出的,不做轉(zhuǎn)出那就只能是抵扣票面稅額,而不是全額抵扣的
    • Q同學(xué)
      我是想賬上不做進(jìn)項(xiàng),280全額進(jìn)費(fèi)用,然后再做減免稅款 申報(bào)的時(shí)候肯定是進(jìn)項(xiàng)里面有這筆,然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這筆,減免再填一筆全額的
    • 祁老師
      你好,你就需要先把認(rèn)證的280的發(fā)票做轉(zhuǎn)出,然后全額計(jì)入費(fèi)用,然后全額減免稅款
  • 吳同學(xué)
    稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi) 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅減免稅 貸 管理費(fèi)用 老師這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅 這個(gè)還用結(jié)轉(zhuǎn)么,
    • 趙老師
      你好,也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
    • 吳同學(xué)
      是借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)減免稅 么
    • 趙老師
      是的,分錄是正確的
    • 吳同學(xué)
      是借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)減免稅 么 這個(gè)分錄做完,還需要做什么分錄么
    • 趙老師
      這個(gè)分錄做完不需要做其他的
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  • 計(jì)算器怎么開四次方啊?

    教師回復(fù): 同學(xué),是這樣操作的,科學(xué)計(jì)算器開4次方:1.輸入要開方的次數(shù)4;2.按左上角shift鍵;3.按開次方鍵4.輸入要開的數(shù),最后摁=就行

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