在所得稅匯算前,要調整應納稅所得額呀,講義上也寫了應交稅費呀?

選項c為什么錯?在所得稅匯算前,要調整應納稅所得額呀,講義上也寫了應交稅費呀

貓同學
2021-06-20 20:57:36
閱讀量 324
  • 馬老師 高頓財經研究院老師
    教無常師 良師益友 春風化雨 循循善誘 誨人不倦
    高頓為您提供一對一解答服務,關于在所得稅匯算前,要調整應納稅所得額呀,講義上也寫了應交稅費呀?我的回答如下:

    愛學習的同學你好: 

    18年計提壞賬地時候,稅法上就不認,該交多少稅交多少稅;現在調減了,自然也不影響應交稅費的金額。

    同學繼續(xù)加油呀~


    以上是關于費用,應交稅費相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-06-20 21:05:32
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其他回答

  • 王同學
    開辦費交稅時要來調整調整應納稅所得額怎么調整呀?
    • 謝老師
      如果不考慮別的調整事項.
      第一年的.
      應納稅所得額=會計利潤+開辦費/54
      以后四年的.每年為
      應納稅所得額=會計利潤-開辦費/5

      我寫的比較簡單.不知道你能不能看別白.
  • 天同學
    財務帳上應交所得稅2600年終所得稅匯算清繳年報中進行了納稅調整應納所得稅額為零財務帳上該如何調整
    • N老師
      借應交稅費--應交所得稅2600
      貸所得稅費用2600
      借所得稅費用2600
      貸本年利潤2600
  • 吳同學
    前期差錯更,在應交所得稅匯算清繳前,應交所得稅對應的科目為以前年度損益調整;與匯算清繳后,應交所得稅對應的科目為所得稅費用,對嗎?
    • 吳老師
      匯算清繳后,若仍然是前期差錯更正,對應的科目也是以前年度損益調整
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