此題農(nóng)產(chǎn)品的稅率是否更新了?

老師請(qǐng)問下這題得稅率是不是沒改

P同學(xué)
2021-06-23 14:39:51
閱讀量 364
  • 許老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    文爾雅 專業(yè) 干練 孜孜不倦 德才兼?zhèn)?/span>
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于此題農(nóng)產(chǎn)品的稅率是否更新了?我的回答如下:

    愛學(xué)習(xí)的同學(xué)你好哦~


    這個(gè)題目的稅率已經(jīng)更新了哦,同學(xué)是覺得哪里有問題呢?


    繼續(xù)加油哈~


    以上是關(guān)于稅率,農(nóng)產(chǎn)品稅率相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-06-23 14:41:28
  • 收起
    P同學(xué)學(xué)員追問
    收棉花的稅率不是9%?
    2021-06-23 20:07:04
  • 許老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    這里是銷售棉布,棉布的稅率是13%。

    外購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品(棉花)用于生產(chǎn)稅率為13%稅率的貨物(棉布),其進(jìn)項(xiàng)稅按照收購(gòu)金額乘以扣除率10%來抵扣。

    2021-06-23 20:11:21
  • 收起
    P同學(xué)學(xué)員追問
    這答案咋乘10%啊
    2021-06-23 20:28:55
  • 許老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    老師手誤了,不好意思。

    如果收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品把它深加工成了稅率為13%的貨物,同時(shí)用10%作為扣除率計(jì)算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。比方說這個(gè)題,甲公司把棉花加工成了棉布(稅率為13%),出售了這批棉布,因此,抵扣購(gòu)進(jìn)棉花的進(jìn)項(xiàng)稅時(shí),按照10%的扣除率計(jì)算。


    2021-06-23 20:37:24
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其他回答

  • 晴同學(xué)
    我有今年5月進(jìn)口的13%稅率農(nóng)產(chǎn)品海關(guān)稅票一張,7月農(nóng)產(chǎn)品稅率由13%變更為11%,8月做了農(nóng)產(chǎn)品核定扣除備案,10月抵扣此張海關(guān)稅票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄如何寫
    • 徐老師
      借;庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
    • 晴同學(xué)
      是: (1)借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 (2)銷售后: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 這樣嗎
    • 徐老師
      那不允許抵扣的13%稅率月11%稅率的差額2%,應(yīng)記到哪里呢?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
    • 晴同學(xué)
      你好,計(jì)入庫(kù)存商品的成本
  • 之同學(xué)
    關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品稅率的問題
    • 黃老師
      農(nóng)產(chǎn)品是指種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的各種植物、動(dòng)物的初級(jí)產(chǎn)品。 糧食:包括小麥、稻谷、玉米、高粱、谷子和其他雜糧,以及面粉、米、玉米面、玉米渣等。切面、餃子皮、混沌皮、面皮、米粉等糧食復(fù)制品,也屬于本貨物的征稅范圍。以糧食為原料加工的速凍食品、方便面、副食品和各種熟食品及淀粉,不屬于本貨物的征稅范圍。 你的山芋都蒸熟了,精加工的產(chǎn)品是不屬于13%這種低稅率的范圍。
  • 春同學(xué)
    免稅農(nóng)產(chǎn)品稅率問題
    • 吳老師
      按照規(guī)定,從事農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)零售的納稅人銷售的蔬菜和肉蛋禽(只針對(duì)豬牛羊)免征增值稅。但是,免征增值稅必須分開核算,且應(yīng)當(dāng)向國(guó)稅局做免稅備案。如果對(duì)方對(duì)于免稅的蔬菜等,要求不免稅,在3年以內(nèi)不得再免稅備案,可以開具增值稅專用發(fā)票,稅率11%。
      你公司取得該增值稅專用發(fā)票,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)當(dāng)認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因?yàn)槟愎句N售蔬菜是免稅的,是不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。
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