第二小題未收到補助,分錄“借:其他應收款,貸:遞延收益 3000”對嗎?第三小題貸記的管理費用500

第二小題,還沒收到補助,我的分錄是借其他應收款貸遞延收益3000,答案比我多一步貸固定資產(chǎn) 第三小題 貸管理費用500,這個金額是一整年的 可5.10日才開始

先同學
2020-03-16 16:02:00
閱讀量 443
  • 王老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    春風化雨 潤物無聲 循循善誘 教導有方
    高頓為您提供一對一解答服務,關于第二小題未收到補助,分錄“借:其他應收款,貸:遞延收益 3000”對嗎?第三小題貸記的管理費用500我的回答如下:

    勤奮可愛的同學:

    答案中多了一步的分錄是表示這個政府補助用在了固定資產(chǎn)上~

    這里題目的意思是每年500萬,并不是截止日期到12月31日~

    務必注意防護,少出門、多學習哦~

    我們共克時艱,加油!?。?/p>

    預祝同學和家人們都能健健康康!



    以上是關于費用,管理費用相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2020-03-16 16:14:00
  • 收起
    先同學學員追問
    補償以前期間的,我記得不經(jīng)過遞延收益,第二小題兩個分錄合并以后是借其他應收款貸固定資產(chǎn)3000,都沒出現(xiàn)其他收益這個科目
    2020-03-16 16:28:00
  • 王老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    這里要理解成就是為了這個固定資產(chǎn)申請的政府補助,只不過政府補助下來的時間晚了一些;第二小題分錄是分開寫的,不能合并在一起寫,如果都能合并的話,很多賬目就看不出來錢的來龍去脈了呀~

    2020-03-16 17:01:00
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其他回答

  • 瑤同學
    第二小題,會計分錄是:借管理費用,貸,銀行存款。對嗎? 第4小題:預借差旅費通過其他應收款核算?不分部門嗎?是都通過其他應收款嗎?會計分錄是:借:其他應收款 貸:庫存現(xiàn)金,對嗎?
    • 任老師
      第二小題 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 第四小題 借:其他應收款 貸:庫存現(xiàn)金
    • 瑤同學
      第二小題,不是說企業(yè)支付的經(jīng)濟補償款屬于辭退福利,記入管理費用嗎? 第四小題,預借的差旅費,不分部門,都是記其他應收款的對嗎?
    • 任老師
      同時還要做計提分錄 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 預借的差旅費,不分部門,都是記其他應收款
  • N同學
    遞延收益沖減管理費用帳務處理:借銀行存款,貸遞延收益,借管理費用,貸銀行存款,借遞延收益,待其他收益。這樣可以嗎?
    • 田老師
      可以的,同學,基本就是這個樣子的
    • N同學
      這個影響不到本年利潤,對不?
    • 田老師
      其他收益會影響到,同學
    • N同學
      老師,管理費用轉(zhuǎn)本年利潤在借方,其他收益本年利潤在貸方,不就平了嗎
    • 田老師
      這個是不會的,同學
  • 夏同學
    老師第六題 是不是借:管理費用 庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款 對嗎?
    • 寧老師
      分錄處理是對的,同學
    • 夏同學
      謝謝老師
    • 寧老師
      老師,第十題是不是 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用 為什么是借生產(chǎn)成本?
    • 夏同學
      是工資結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 而不是制造費用結(jié)轉(zhuǎn)成本
    • 寧老師
      結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?所以分錄是:借:制造費用 貸:生產(chǎn)成本 是不是
    • 夏同學
      借:制造費用 貸:應付職工薪酬 這是結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 然后制造費用結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 借:生產(chǎn)成本 貸:制造 費用
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