補繳上一年度增值稅,附稅,印花稅怎么做分錄?

補繳上一年度增值稅,附稅,印花稅怎么做分錄

阿同學(xué)
2019-12-27 13:57:08
閱讀量 531
  • 張老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    一絲不茍 文思敏捷 博學(xué) 文爾雅 專業(yè) 干練
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于補繳上一年度增值稅,附稅,印花稅怎么做分錄?我的回答如下:

    親愛的同學(xué),你好:

    如果金額不大,計入當(dāng)期損益:

    借:稅金及附加—印花稅(或者其他附加稅)

    貸:銀行存款


    如果金額較大,要通過以前年度損益調(diào)整。

    1、借:以前年度損益調(diào)整 

    貸:銀行存款

    2、借:應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳所得稅 

    利潤分配—未分配利潤 

    貸:以前年度損益調(diào)整

    3、借:盈余公積 

    貸:利潤分配—未分配利潤

    補繳上一年度增值稅,直接做當(dāng)期的增值稅會計處理就可以了~


    希望以上回復(fù)能幫助你理解,如有疑問,我們繼續(xù)溝通,加油~



    以上是關(guān)于印花稅,印花稅分錄相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2019-12-27 14:38:37
  • 收起
    阿同學(xué)學(xué)員追問
    補繳上年度的增值稅,是按照正常的業(yè)務(wù),借已交稅貸銀行嗎
    2019-12-27 15:15:18
  • 張老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    金額不大是完全可以的~

    希望以上回復(fù)能幫助你理解,如有疑問,我們繼續(xù)溝通,加油~


    2019-12-27 15:39:40
  • 收起
    阿同學(xué)學(xué)員追問
    老師我們金額挺大的,麻煩您寫一下,不好意思
    2019-12-27 15:46:55
  • 張老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    那你知道這個補交的增值稅是什么性質(zhì),

    金額大的話,上年度的,按要求應(yīng)該先有借方以前年度損益調(diào)整,貸方:應(yīng)交稅金,再做你的:借:應(yīng)交稅金/未交增值稅。貸:銀行存款。那這個賬才會平~

    具體業(yè)務(wù)和實際業(yè)務(wù)有很多復(fù)雜性,所以上述僅供參考~


    希望以上回復(fù)能幫助你理解,如有疑問,我們繼續(xù)溝通,加油~


    2019-12-27 15:55:00
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    阿同學(xué)學(xué)員追問
    謝謝老師,麻煩您了
    2019-12-27 16:13:01
  • 張老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    不客氣的同學(xué)~~

    2019-12-27 16:18:05
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