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老師請問,這道題目里,A,分錄是否應(yīng)該這樣寫:
借:在建工程
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
也就是說,當(dāng)建造不動產(chǎn)的時候,在建造過程中領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品,視同銷售。
那為什么A不是正確選項,貸方不是確認(rèn)了增值稅銷項稅額嗎?
謝謝
那個銷項稅額不是等于含稅售價÷(1+試用稅率)×適用稅率嗎,...
老師請問該企業(yè)出售該材料的銷項稅額是3%×答案的入賬價值嗎?...
這題是外購對內(nèi)不需要進項轉(zhuǎn)出,而是按售價確認(rèn)銷項稅額是嗎?...
抵減銷項稅額14400元到主營業(yè)務(wù)成本有什么用,銀行存款都已...
這題商場支付運費怎么計入甲的銷項稅額中呢?...
貸記應(yīng)交增值稅銷項稅額是指要交增值稅的意思?...
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,銷項稅額用售價乘以百分之13,那企業(yè)銷...
老師好,想問一下第3問的問題,答案解析,銷項稅額4.5怎么求...
1.甲公司為增值稅一般納稅人,2019年9月銷售啤酒取得含稅...
老師,一般計稅方法下采用差額計稅時會用到“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增...
為支持居民改善住房條件,財政部、稅務(wù)總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于支持居民換購住房有關(guān)個人所得稅政策的公告》(財政部稅務(wù)總局公告2022年第30號),明確自2022年10月1日至2023年12月31日,對出售自有住房并在現(xiàn)住房出售后1年內(nèi)在市場重新購買住房的納稅人,對其出售現(xiàn)住房已繳納的個人所得稅予以退稅優(yōu)惠。
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教師回復(fù): 題目問的是現(xiàn)金折扣 也說了(假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅) 所以不需要考慮
教師回復(fù): 學(xué)員,您好!2/10、1/20、N/30這表示如果在10天內(nèi)付款,可以享受2%的現(xiàn)金折扣,如果是10~20天內(nèi)付款,可以享受1%的現(xiàn)金折扣,如果在20~30天內(nèi)付款,不享受現(xiàn)金折扣。感謝您的支持,繼續(xù)加油哦!
教師回復(fù): 同學(xué)你好,老師給你稅金及附加核算的稅種口訣“成成在豫園,買房買車買花”,成成指的是城市維護建設(shè)稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,豫園是上海的一個景點,在口訣中諧音表示教育費附加,資源稅,買——消費稅,房——房產(chǎn)稅,車——車船稅,花——印花稅。老師在這里祝你學(xué)習(xí)愉快,考試順利,加油哦!期待你的好成績!
教師回復(fù): 合理的損失扣除責(zé)任賠償和增值稅金額后的實際凈損失可以稅前扣除。
教師回復(fù): 同學(xué)您好自產(chǎn)貨物用于換取生產(chǎn)資料,屬于增值稅的特殊銷售行為,不是增值稅的視同銷售行為,感謝您的支持,繼續(xù)加油哦!