出納付款、再漏憑證、不做登記會(huì)有影響嗎?

出納付款 再漏憑證 不做登記 會(huì)有影響嗎

袁同學(xué)
2018-09-01 18:17:03
閱讀量 419
  • 劉老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    通俗易懂 和藹可親 考點(diǎn)抓手 深入淺出
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于出納付款、再漏憑證、不做登記會(huì)有影響嗎?我的回答如下:

    學(xué)員,您好

    不會(huì)有太大影響,只是后期不好核對。建議還是付一比款登記一下。

    感謝您的支持,繼續(xù)加油哦!


    以上是關(guān)于出納,出納憑證相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2018-09-13 09:40:07
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其他回答

  • a同學(xué)
    出納先付款后會(huì)計(jì)再做記賬憑證,還是會(huì)計(jì)先做記賬憑證提交出納后付款?如果出納根據(jù)原始憑證付款,再交給會(huì)計(jì)作記賬憑證,最后根據(jù)記賬憑證登日記賬,那么這中間原始憑證被會(huì)計(jì)弄丟了,導(dǎo)致沒這筆記賬憑證,也就少登這筆日記賬,出納得賠錢?因?yàn)殄X對不上了
    • 田老師
      你好,出納先付款后會(huì)計(jì)再做記賬憑證。出納要寫移交清單給會(huì)計(jì),雙方要簽字確認(rèn)責(zé)任
    • a同學(xué)
      正確的程序是出納先付款后會(huì)計(jì)再做記賬憑證,還是會(huì)計(jì)先做記賬憑證提交出納后付款?
    • 田老師
      你好,一般是這樣處理的, 要看具體的情況了,但要遵循基本原則。 1、會(huì)計(jì)根據(jù)付款原始憑證編制記賬憑證,然后出納根據(jù)已經(jīng)編制記賬憑證的原始憑證付款,這樣有利于實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督職能;不過,有部分企業(yè)并不是這樣實(shí)行,而是出納根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批的付款原始憑證付款,然后再定期將付款原始憑證交給會(huì)計(jì)編制記賬憑證,這樣并不利于會(huì)計(jì)實(shí)施監(jiān)督職能。 2、如果是比較正規(guī)的企業(yè)一般都是先會(huì)計(jì)做賬,然后出納再付款。 3、如果是私企或不大正規(guī)的企業(yè),有可能是出納先付款,然后將單據(jù)交給會(huì)計(jì)再做賬。 擴(kuò)展資料: 做賬流程 1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進(jìn)行審核,審核無誤后,編制記賬憑證。 2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬。 3、月末作計(jì)提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證,對所有記賬憑證進(jìn)行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬。 4、結(jié)賬、對賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。 5、編制會(huì)計(jì)報(bào)表,做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整,并進(jìn)行分析說明。 6、將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。
    • a同學(xué)
      如果出納根據(jù)原始憑證付款,再交給會(huì)計(jì)作記賬憑證,最后根據(jù)記賬憑證登日記賬,那么這中間原始憑證被會(huì)計(jì)弄丟了,導(dǎo)致沒這筆記賬憑證,也就少登這筆日記賬,出納得賠錢?
    • 田老師
      出納先付款后會(huì)計(jì)再做記賬憑證。出納要寫移交清單給會(huì)計(jì),雙方要簽字確認(rèn)責(zé)任。要看誰的責(zé)任
  • 噫同學(xué)
    老師,日記賬是由會(huì)計(jì)先做收付款憑證后出納才做收、付嗎?實(shí)際收付后再由出納登記日記賬?
    • B老師
      您好,出納的日記賬是出納根據(jù)銀行的來做的。 正確的流程是:會(huì)計(jì)做憑證--出納付款--會(huì)計(jì)審核;出納登記日記賬
  • K同學(xué)
    到底是出納先付款會(huì)計(jì)再做記帳憑證還是會(huì)計(jì)先做記帳憑證再給出納作為付款的憑據(jù)?我都被出納搞糊涂了??!
    • 陳老師
      實(shí)際工作中這兩種方式都存在的.先付款后做憑證可能會(huì)造成月初時(shí)會(huì)計(jì)無法及時(shí)處理每天的付款憑證(那時(shí)通常要做報(bào)表).
      如果會(huì)計(jì)先做憑證嚴(yán)格說來憑證應(yīng)"借xx費(fèi)用(或其他的什么科目)貸其他應(yīng)付款".出納付款后再做"借其他應(yīng)付款貸現(xiàn)金(或銀行存款)".
      如果你們單位業(yè)務(wù)不多不復(fù)雜的話這兩種方式都可以用.
  • 增同學(xué)
    之前金蝶登賬是一個(gè)日期的憑證做一張記賬憑證,現(xiàn)在我是按支付筆數(shù)來登記憑證。對賬務(wù)會(huì)有影響嗎?
    • 唐老師
      你好 在當(dāng)月的做賬里面來做 是可以的
    • 增同學(xué)
      前幾個(gè)月是按日期來匯總做記賬憑證的。這個(gè)月按筆數(shù)來記賬,前面的憑證需要更改嗎?
    • 唐老師
      你好 不需要修改的 你把當(dāng)月的業(yè)務(wù)都計(jì)入軟件憑證就行
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