固定資產(chǎn)影響利潤(rùn)這塊應(yīng)該是折扣?

老師 我沒(méi)看懂解析說(shuō)的 5/25% 這個(gè)不是遞延嗎 這個(gè)5的遞延 是固定資產(chǎn)造成的 賬面大于計(jì)稅造成的 影響利潤(rùn)這塊應(yīng)該是折扣啊 為什么直接在利潤(rùn)上調(diào)遞延呢

楊同學(xué)
2020-07-28 10:51:17
閱讀量 389
  • 陳老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    誨人不倦 兢兢業(yè)業(yè) 一絲不茍 文思敏捷
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于固定資產(chǎn)影響利潤(rùn)這塊應(yīng)該是折扣?我的回答如下:

    親愛(ài)的同學(xué)你好:

    5除以0.25是還原成暫時(shí)性差異,而不是遞資遞負(fù)。


    快考試了,繼續(xù)堅(jiān)持,加油!



    以上是關(guān)于分錄,固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2020-07-28 13:57:19
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    楊同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    那老師 我想問(wèn)一下 調(diào)整利潤(rùn)的時(shí)候 是不是可抵扣和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 都要 調(diào)整之后 乘以稅率得出 應(yīng)交所得稅 對(duì)嗎 其次我還有個(gè)盲點(diǎn) 就是所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延收益或者費(fèi)用 那么遞延收益或者費(fèi)用 可以用遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn) 算出來(lái)嗎
    2020-07-28 14:01:51
  • 陳老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    是的,但是暫時(shí)性差異對(duì)應(yīng)的如果是其綜,這個(gè)不影響損益那么就不用調(diào)應(yīng)納稅所得額。

    可以,所得稅費(fèi)用注意是兩塊組成的,交給稅務(wù)局的錢,貸方應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)應(yīng)的借方所得稅費(fèi)用,還有遞資遞負(fù)對(duì)應(yīng)的所得稅費(fèi)用,加加減減下就是全部的所得稅費(fèi)用



    2020-07-28 18:10:42
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    教師回復(fù): 愛(ài)學(xué)習(xí)的同學(xué)你好哦~農(nóng)產(chǎn)品本身的稅率是9%。也就是如果你直接銷售農(nóng)產(chǎn)品,那么稅率按照9%來(lái)計(jì)算銷項(xiàng)稅,同時(shí)用9%作為扣除率計(jì)算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。比方說(shuō),甲公司從農(nóng)民手中收購(gòu)一批棉花,金額為100萬(wàn)。甲公司直接以200萬(wàn)的又把棉花直接出售了。甲公司繳納的增值稅=200×9%-100×9%=9萬(wàn)。如果收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品不是直接出售,而是把它深加工成了稅率為13%的貨物,同時(shí)用10%作為扣除率計(jì)算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。還是上述例子,甲公司把100萬(wàn)的棉花加工成了棉布(稅率為13%),出售了這批棉布,棉布銷售額為200萬(wàn)。甲公司繳納的增值稅=200×13%-100×10%=16萬(wàn)。繼續(xù)加油哈~

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