甲公司的所得稅費用怎么計算?

這道題不明白為什么加上5/0.25

鵬同學(xué)
2020-12-18 13:58:36
閱讀量 386
  • 汪老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    一絲不茍 文思敏捷 博學(xué) 文爾雅 專業(yè)
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于甲公司的所得稅費用怎么計算?我的回答如下:

    愛學(xué)習(xí)的同學(xué),你好喲~

    這個題告訴了期初遞延所得稅負(fù)債是20萬元,期末余額是25萬元,

    也就是告訴了遞延所得稅負(fù)債增加了5,那么也就是應(yīng)納稅暫時性差異增加了5/25%,

    根據(jù)利潤總額計算應(yīng)納稅所得額時,

    要減掉應(yīng)納稅暫時性差異的增加數(shù)~


    希望老師的解答能幫助你理解!



    以上是關(guān)于費用,所得稅費用相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2020-12-18 14:20:00
  • 收起
    鵬同學(xué)學(xué)員追問
    這種暫時性差異是計算兩邊么:調(diào)整應(yīng)納稅所得額時候加或者減一次,計算報表項目所得稅費用是再加或者減遞延所得稅資產(chǎn)(負(fù)債)
    2020-12-18 16:25:52
  • 汪老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    可以這么理解,

    計算遞延所得稅費用要用到遞延所得稅負(fù)債的發(fā)生額,

    根據(jù)利潤總額計算應(yīng)納稅所得額時,要減掉當(dāng)期應(yīng)納稅暫時性差異的增加額。


    所得稅費用=應(yīng)交所得稅費用+遞延所得稅費用,

    前半部分是計算應(yīng)交所得稅費用,應(yīng)交所得稅費用=應(yīng)納稅所得額*稅率,

    遞延所得稅費用=遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額-遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額(必須是對應(yīng)所得稅費用科目)

    image.png


    希望老師的解答能幫助你理解!

    2020-12-18 16:58:03
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