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今年我司為每個員工購買了一份商業(yè)健康險,金額是 39 元/份。該種情況,企業(yè)為員工購買 39 元/份的重疾險,是否需要計入工資薪金繳納個稅?
集團(tuán)在境外上市,現(xiàn)集團(tuán)實(shí)施股權(quán)激勵計劃,境內(nèi)公司的部分高管也享受了這一計劃。集團(tuán)該 如何給境內(nèi)的高管扣繳個人所得稅?
我司為一家藥企,2020 年 11 月聘請外部講師為我司員工進(jìn)行培訓(xùn),發(fā)生的勞務(wù)報酬由我司代 為至稅局開具發(fā)票。2021 年該講師申報個人所得稅匯繳時候,是
我公司 2016 年至 2018 年是高新企業(yè),但是從 2019 年不屬于高新企業(yè)了,那 2016 年的虧損 我公司可以彌補(bǔ) 5 年還是 10 年?
我公司自建的廠房中,有一棟樓是專門用于研發(fā)使用的房產(chǎn),請問在研發(fā)費(fèi)用的歸集時是否可 以將該房產(chǎn)的折舊費(fèi)用歸集為研發(fā)費(fèi)用?
我司是一家線上圖書銷售平臺,為一般納稅人,主營業(yè)務(wù)范圍是銷售紙質(zhì)圖書和電子書,電子 書和紙質(zhì)圖書不捆綁銷售,各自單純售賣。其中我司銷售的電
集團(tuán)在境外上市,現(xiàn)集團(tuán)實(shí)施股權(quán)激勵計劃,境內(nèi)公司的部分高管也享受了這一計劃。集團(tuán)該 如何給境內(nèi)的高管扣繳個人所得稅?
我司為一家藥企,2020 年 11 月聘請外部講師為我司員工進(jìn)行培訓(xùn),發(fā)生的勞務(wù)報酬由我司代 為至稅局開具發(fā)票。2021 年該講師申報個人所得稅匯繳時候,是否可以將代開增值稅發(fā)票繳納 的城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加作為扣除項(xiàng)目填列在“其他扣除“欄下?
我公司 2016 年至 2018 年是高新企業(yè),但是從 2019 年不屬于高新企業(yè)了,那 2016 年的虧損 我公司可以彌補(bǔ) 5 年還是 10 年?
我公司自建的廠房中,有一棟樓是專門用于研發(fā)使用的房產(chǎn),請問在研發(fā)費(fèi)用的歸集時是否可 以將該房產(chǎn)的折舊費(fèi)用歸集為研發(fā)費(fèi)用?
我司是一家線上圖書銷售平臺,為一般納稅人,主營業(yè)務(wù)范圍是銷售紙質(zhì)圖書和電子書,電子 書和紙質(zhì)圖書不捆綁銷售,各自單純售賣。其中我司銷售的電子書可以通過 kindle 等電子閱讀 設(shè)備進(jìn)行讀取瀏覽。由于我司在銷售紙質(zhì)圖書時是可以享受增值稅的免稅優(yōu)惠政策,請問我司 在銷售電子書時是否也可以享受增值稅的免稅優(yōu)惠?
我司是一家銷售公司,向客戶銷售貨物時就會全額開具增值稅專用發(fā)票。近期因?yàn)槭袌鲂星橛绊?,某些產(chǎn)品價格與前期相比有所下降,而我司一些優(yōu)質(zhì)客戶往往前期會一次性購買較多產(chǎn)品,從而使得他們前期購買的價格偏高,我司想要給這些優(yōu)質(zhì)客戶一定的價格折讓,請問是否可以直接開具紅字發(fā)票,紅沖直接開具的部分內(nèi)容?