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我司在今年1月申請了增值稅100萬延期繳納,然后在4月使用了2-4月的留抵稅30萬抵減了應交增值稅,稅局為我司辦理了抵減增值稅部分對應的附加稅費退稅
我司是屬于普通商貿(mào)企業(yè),非二手車經(jīng)銷企業(yè),現(xiàn)在銷售從其他公司采購的二手車,是否可以按照3%減按0.5%征收增值稅?
我司與B公司簽訂了一項倉儲服務,并委托B公司將倉庫貨物打包整齊,該項委托服務合同對方提供叉車并配備人員。請問,該委托服務應按什么稅目繳納增
我司購買了住宅,計劃將該住宅免費提供給外派董事居住,董事在我公司任職受雇并領取工資。 對于購入的住宅是否可以抵扣增值稅?作為與公司生產(chǎn)經(jīng)營
我司是一家 2020 年 12 月成立的新辦企業(yè),仍然處于籌辦期間,主要產(chǎn)生的支出是采購辦公設備等發(fā)生的開辦費,還沒有正式開展生產(chǎn)、經(jīng)營。請問,現(xiàn)階段需要對 2020 年企業(yè)所得稅進行匯算清繳嗎?
我司為一般納稅人,由于前期經(jīng)營不善資金流緊張導致前期有一筆增值稅一直未繳納。后來隨著經(jīng)營模式的改變,賬面留抵稅額較多。請問是否可以用留抵稅額抵扣欠繳的增值稅及滯納金?
我司至銀行開立承兌匯票的賬戶,銀行向我司收取了開立賬戶的手續(xù)費,并向我司開具了增值稅專用發(fā)票。對于該種業(yè)務產(chǎn)生的進項是否可以抵扣?
B 公司與 A 公司簽訂購銷合同,合同中約定由公司 A 把生物技術公司 B 的核酸檢測試劑盒指定銷售給醫(yī)院 C ,B 向公司 A 開具 3%的稅率專票。企業(yè) A 屬于增值稅一般納稅人,銷售的也是B 企業(yè)的核酸檢測試劑盒,但企業(yè) A 目前還沒有獲得《藥品經(jīng)營許可證》,請問企業(yè) A 可以選擇簡易計稅適用 3%增值稅征收率向醫(yī)院 C 開票嗎?