增值稅:免稅是免銷項(xiàng)稅?進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦?可以詳細(xì)解釋一下嗎?

增值稅:免稅是免銷項(xiàng)稅?進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦?那碰到這種性質(zhì)的事物 如何計(jì)算增值稅?

李同學(xué)
2021-05-02 12:01:15
閱讀量 2175
  • 王老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    不厭其煩 能者為師 一瓣之香 和藹近人 因材施教
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于增值稅:免稅是免銷項(xiàng)稅?進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦?可以詳細(xì)解釋一下嗎?我的回答如下:

    認(rèn)真的燕歆同學(xué),你好~,

    免稅的話,進(jìn)項(xiàng)不抵扣,如果已經(jīng)抵了做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

    那么就不涉及增值稅繳納了。


    ???????希望老師的解答能幫助到你~


    以上是關(guān)于稅,進(jìn)項(xiàng)稅相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-05-02 12:05:06
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    李同學(xué)學(xué)員追問
    如果進(jìn)項(xiàng)沒抵呢,那怎么做?對于這個免稅的項(xiàng)目是不是都是采用簡易即征,因?yàn)闆]進(jìn)項(xiàng)?
    2021-05-02 12:08:38
  • 王老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    進(jìn)項(xiàng)沒抵,就是在購入時候,直接價(jià)款+進(jìn)項(xiàng),全部計(jì)入成本。


    免稅沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)也不讓抵,直接不涉及繳納增值稅。所以不會說是按一般方式計(jì)稅還是按簡易方式計(jì)稅。

    2021-05-02 12:51:12
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    李同學(xué)學(xué)員追問
    老師那是不是那是不是這樣: 有進(jìn)項(xiàng): 購入時直接就知道是下圖情況1中4種情況,那就直接轉(zhuǎn)?購入后才知道的 那就計(jì)算下進(jìn)項(xiàng)稅再進(jìn)轉(zhuǎn)出? 無進(jìn)項(xiàng):只要是無進(jìn)項(xiàng),簡易即征情況+免稅情況,若與此有關(guān)的相關(guān)業(yè)務(wù)有進(jìn)項(xiàng),都不用理會,不繳納增值稅?
    進(jìn)項(xiàng)稅
    2021-05-02 13:54:26
  • 王老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    如果與簡易計(jì)稅、免稅有關(guān)的相關(guān)業(yè)務(wù),有進(jìn)項(xiàng)。那么也是要么直接轉(zhuǎn),要么之前已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。


    其他理解是可以的。

    2021-05-02 14:59:22
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    李同學(xué)學(xué)員追問
    和這兩個有關(guān)的進(jìn)項(xiàng):要么之前已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在進(jìn)轉(zhuǎn)出。要么還沒發(fā)生抵扣,那是不是不要管。不做處理。不用計(jì)算?
    2021-05-02 15:01:50
  • 王老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    比如企業(yè)購入一批材料100萬,進(jìn)項(xiàng)13萬,購買的時候就知道是準(zhǔn)備發(fā)給職工當(dāng)福利。

    那么直接把113萬,全部計(jì)入材料成本。


    免稅也是一樣,買的時候就知道是用于免稅項(xiàng)目,那么直接把113萬計(jì)入材料成本。

    2021-05-02 15:11:48
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    李同學(xué)學(xué)員追問
    那就是還沒發(fā)生的話,會計(jì)直接進(jìn)成本。對于稅法來講,我就不處理。對吧?所以無銷項(xiàng)情況: 進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣要進(jìn)轉(zhuǎn)出,沒抵扣就不理會?
    2021-05-02 15:13:53
  • 王老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    這么理解可以,會計(jì)直接進(jìn)成本,稅法就不需要另外處理。

    2021-05-02 15:24:04
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其他回答

  • 白同學(xué)
    進(jìn)項(xiàng)稅可以在銷項(xiàng)稅抵扣是什么意思?請?jiān)敿?xì)的解釋一下
    • 劉老師
      進(jìn)項(xiàng)稅就是購進(jìn)貨物時所發(fā)生的稅金可以和銷項(xiàng)稅抵如進(jìn)項(xiàng)稅多可做為留抵稅用于以后月份抵若銷項(xiàng)稅多則應(yīng)向稅務(wù)部門交納稅款.
      所謂進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅是指增值稅的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅。增值稅是國家就增值額征的一種稅。
      如果你是一般納稅人,你花1元錢買的商品的同時(賣方如果能提供增值稅發(fā)票的話),給你商品的一方要替稅務(wù)局向你收0.17元的稅款。你要向賣給你商品方支付1.17元.當(dāng)你把1元的商品以1.2元賣出的時候(或加工成別的商品以1.2元賣出時)你要替稅務(wù)局向購買方收取1.20.17=0.204元稅款.實(shí)際你的納稅額是0.204-0.17=0.034元.0.17元叫進(jìn)項(xiàng)稅0.204元叫銷項(xiàng)稅.用0.17元抵減0.204元的過程就叫抵扣進(jìn)項(xiàng)稅.
      抵扣的前提是你是一般納稅人有認(rèn)證過的進(jìn)項(xiàng)稅額.當(dāng)月沒抵扣完的可到以后抵扣.
      準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
  • 王同學(xué)
    能幫我解釋一下進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅么詳細(xì)一點(diǎn)
    • C老師
      進(jìn)項(xiàng)稅是購進(jìn)時計(jì)算出來的
      如xx材料購進(jìn)時10000元則1000017%=1700元材料的進(jìn)價(jià)成本就是8300元(必須有增值稅專用發(fā)票)
      銷項(xiàng)稅是銷售時計(jì)算出來的
      如銷售10000元則是10000/1.1717%=1453元而銷售收入就是10000-1453=8547元
      應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅=1453-1700=-247元
  • 慶同學(xué)
    國際機(jī)場免稅店免的是消費(fèi)稅和關(guān)稅么?今天被告知這一說法,很不解,我一直認(rèn)為的是增值稅,稅法上解釋免稅店無銷項(xiàng)所以不能抵扣進(jìn)項(xiàng),難道這不是免的增值稅嗎?求真相,求解釋
    • 李老師
      可將國際機(jī)場免稅店理解為境外企業(yè),境外企業(yè)國家不對其征稅,他們銷售的國內(nèi)產(chǎn)品,相當(dāng)于國內(nèi)產(chǎn)品已經(jīng)出口到國外,出口商品產(chǎn)品無關(guān)稅,并可退增值稅、消費(fèi)稅。
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