老師,設備原值是不含稅的是嗎?

老師,設備原值是不含稅的是嗎?麻煩您把相關分錄寫一下

韓同學
2021-05-16 15:29:57
閱讀量 2916
  • 孫老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    一絲不茍 文思敏捷 博學 文爾雅 專業(yè) 干練
    高頓為您提供一對一解答服務,關于老師,設備原值是不含稅的是嗎?我的回答如下:

    勤奮的同學你好:

    對的,設備原值是不含稅的。具體分錄為:

    (1)購入時:

    借:固定資產(chǎn)

          應交稅費——應交增值稅(進項稅額)

    貸:銀行存款等

    (2)用于集體福利時:

    借:生產(chǎn)成本/管理費用等(根據(jù)用于集體福利的對象)

    貸:應付職工薪酬


    借:應付職工薪酬

           累計折舊

    貸:固定資產(chǎn)

          應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)

    希望老師的回答能夠幫助到同學,同學繼續(xù)加油哦~


    以上是關于稅,不含稅相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-05-16 16:20:20
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其他回答

  • 暖同學
    請問以前有抵扣進項稅額的,則設備原值是不含稅的?以前沒有抵扣進項稅額的,則設備原值是含稅的?
    • 劉老師
      第59題開始用與食堂的固定資產(chǎn)(是非增值稅項目)是不能抵扣進項的,所以固定資產(chǎn)的入賬價值是價稅合計的。 而第60題題目信息已經(jīng)明確說了購進時已抵扣過進項稅額,且購進時是用于生產(chǎn),是可以抵扣進項稅額的。
    • 暖同學
      老師,那這道題為什么不是(10-7.02)*17%=0.5066?
    • 劉老師
      因為開始入賬成本是價稅合計金額,因為開始用于職工活動中心,是不能抵扣進項。
  • 幻同學
    老師,固定資產(chǎn)的原值原幣是含稅價還是不含稅價?
    • 老師
      你好,如果進項抵扣了,就是不含增值稅的 如果進項沒有抵扣,就是含增值稅的
    • 幻同學
      9月份我錄入固定資產(chǎn)了, 抵扣了, 然后固定資產(chǎn)寫成含稅價了, 怎么調整呢
    • 老師
      你好,這樣做調整分錄 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:固定資產(chǎn)
    • 幻同學
      老師, 賬上這樣調, 發(fā)票認證抵扣了沒事嗎? 一般固定資產(chǎn)入賬都是含稅還是不含稅呢?
    • 老師
      你好,?發(fā)票本來就可以認證抵扣啊 如果進項抵扣了,就是不含增值稅的 如果進項沒有抵扣,就是含增值稅的 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
    • 幻同學
      好的, 知道了, 謝謝老師
    • 老師
      不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
    • 幻同學
      老師,我會計分錄做借:應交稅費應交增值稅貸。固定資產(chǎn),這樣借是不是重復了呢?當時記賬固定資產(chǎn)增值稅計入了呢
    • 老師
      你好,然后固定資產(chǎn)寫成含稅價了,這樣做調整分錄 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:固定資產(chǎn)? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
    • 幻同學
      是的, 我現(xiàn)在借 在做上一遍進項稅 感覺重復了呢, 當時固定資產(chǎn)做的時候原值寫成含稅價, 記賬也記進項稅了
    • 老師
      你好,當時固定資產(chǎn)做的時候原值寫成含稅價, 記賬也記進項稅了(你這個描述就是矛盾的) 既然是含稅價計入的固定資產(chǎn),說明當時沒有體現(xiàn)進項稅額才是啊
    • 幻同學
      就是我固定資產(chǎn)原值按照含稅價,我做會計分錄也是固定資產(chǎn) 進項稅額
    • 老師
      你好,你的意思是固定資產(chǎn)入賬金額多記了,進項稅額沒有錯誤,其他應收款金額也多記了,是這個意思?
    • 幻同學
      就是我登記固定資產(chǎn)清單原值是含稅價,我做會計分錄借固定資產(chǎn) 應交稅費
    • 老師
      其他應收也沒多記,就是固定資產(chǎn)清單寫成含稅價了
    • 幻同學
      你好,固定資產(chǎn)入賬金額錯了(這個我知道了),另外是不是其他應收款也多記了呢?
    • 老師
      會計分錄是沒問題的,就是固定資產(chǎn)頁面,那個固定資產(chǎn)清單寫成含稅價了,這樣是不是影響計提折舊?
    • 幻同學
      其他應收也是正確的
    • 老師
      你好,其他應收也沒多記,就是固定資產(chǎn)清單寫成含稅價了 你可以想想,一個分錄只有固定資產(chǎn)多計入了,其他的沒有錯誤,這個是不可能的 固定資產(chǎn)多記了,要不就是其他應收款多記了,要不就是進項稅額少記了,而不會只有固定資產(chǎn)一個科目是錯誤的 固定資產(chǎn)入賬金額錯誤是影響折舊的
    • 幻同學
      不是固定資產(chǎn)入賬多記了, 是固定資產(chǎn)清單, 錄入固定資產(chǎn)清單原值寫成含稅的了呢 ,固定資產(chǎn)卡片登記的時候, 這個跟其他應收沒關系吧, 我會計分錄做的是對的, 借:固定資產(chǎn) 進項稅額 貸 其他應收
    • 老師
      是不是這個卡片登記可以修改呢?
    • 幻同學
      你好,需要去修改固定資產(chǎn)卡片信息 假如固定資產(chǎn)含稅是113,不含稅是100,如果固定資產(chǎn)113(按含稅計入),進項稅額13,其他應收款113,這個分錄根本無法平衡的,因為借貸方金額根本不相等
  • N同學
    老師,錄取固定資產(chǎn)的原值是含稅還是不含稅?
    • 張老師
      同學你好,如果是一般納稅,購入時取得專票,是不含稅的;如果是一般納稅,購入時取得是普票或是小規(guī)模納稅人是含稅的;
    • N同學
      老師,錄取固定資產(chǎn),計提折舊下月才開始計提,發(fā)票還需要再做一次分錄嗎?
    • 張老師
      同學你好 錄取固定資產(chǎn),計提折舊下月才開始計提,發(fā)票還需要再做一次分錄嗎?——在取得發(fā)票時錄入固定資產(chǎn)的呢;
    • N同學
      老師,你看一下是不是要這樣錄入?
    • 張老師
      同學你好,是的,是這樣 的;
    • N同學
      系統(tǒng)這樣提示的
    • 張老師
      怎么調整?
    • N同學
      同學你好,資產(chǎn)的余額不是0呢,是12600 借,固定資產(chǎn) 貸,其他應付款, 這個憑證作了,是么?如果做了,應是相等的;
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