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麻煩老師再給我看一下第三小題出售舊房地產(chǎn)的,不能評(píng)估但能提供發(fā)票,為什么答案里面沒考慮,每滿一年增加5%的扣除額這個(gè)因素?我以為是預(yù)繳的原因,但是最后的應(yīng)納增值稅申報(bào)額里還是減的436萬這個(gè)數(shù)。
認(rèn)真的同學(xué),你好鴨!
老師大概明白你的意思,你的這個(gè)每滿一年增加5%的扣除額這個(gè)因素,是土地增值稅的內(nèi)容,在算轉(zhuǎn)讓舊房及建筑物的扣除項(xiàng)目時(shí),對(duì)于沒有評(píng)估價(jià)格,有購(gòu)房發(fā)票的,我們是用發(fā)票記載的價(jià)格×(1+5%×年份)可以作為其扣除項(xiàng)目。而這道題說的是增值稅的問題,可能同學(xué)你弄混淆了,這個(gè)知識(shí)點(diǎn)是不涉及到增值稅的。這道題主要考核的是非房企轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)的增值稅處理問題。老師希望你可以通過這道題去回顧這部分的內(nèi)容,爭(zhēng)取利用這道題掌握相關(guān)知識(shí)點(diǎn),這也是我們高效學(xué)習(xí)的方法。
希望老師的回答可以幫助到你。祝學(xué)習(xí)快樂!
親愛的同學(xué),你好呀!
其實(shí)有這樣的思考是好事,知識(shí)經(jīng)過對(duì)比和混淆才能掌握的更牢固,而且這是每個(gè)人學(xué)習(xí)過程中都會(huì)遇到的問題,只要在最后上考場(chǎng)前你弄明白就可以了,學(xué)習(xí)本來就是一個(gè)從不會(huì)到會(huì)的過程。
希望老師的回答能夠幫助到你,繼續(xù)加油哈!
a選項(xiàng)不屬于催告制度嗎...
老師您好,麻煩問下,跨年的暫估,要怎么沖回呢?比如我是去年暫...
老師,請(qǐng)問,我們是一家拍賣公司,通過上海票交所從事商業(yè)承兌匯...
這個(gè)36天怎么算出來的???謝謝...
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教師回復(fù): 同學(xué)你好,這里是這樣的,一般納稅人提供委托加工、修理、修配勞務(wù)稅率為13%,小規(guī)模納稅人提供委托加工、修理、修配勞務(wù)征收率3%。如果是單純的加工,屬于服務(wù),就是6%,這里指的是提供加工修理修配勞務(wù),用13%的稅率
教師回復(fù): 勤奮的同學(xué)你好呀~現(xiàn)行稅種中,以國(guó)家法律形式發(fā)布實(shí)施的有:企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、車船稅、環(huán)境保護(hù)稅、煙葉稅、船舶噸稅、車輛購(gòu)置稅、耕地占用稅、資源稅、契稅、城市維護(hù)建設(shè)稅。希望老師的解答可以幫助到你,加油!
教師回復(fù): 同學(xué) 你好委托加工,只是讓受托方加工,加工完成后,委托方還可以收回,貨物的所有權(quán)沒有轉(zhuǎn)移。也沒有脫離增值稅鏈條,所以增值稅不用視同銷售,委托方不交增值稅哦。而是等到委托方將貨物收回后對(duì)外銷售的時(shí)候自行申報(bào)納稅。所以也不涉及代扣代繳增值稅哦。感謝您的支持,繼續(xù)加油哦!
教師回復(fù): 愛學(xué)習(xí)的同學(xué)你好喲~一般都是實(shí)現(xiàn)銷售的時(shí)候交稅。比方說生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié),零售環(huán)節(jié),批發(fā)環(huán)節(jié)。實(shí)木地板是在生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)征稅。生產(chǎn)廠家把實(shí)木地板生產(chǎn)出來,然后出售以后繳納消費(fèi)稅,并不是一生產(chǎn)出來就直接繳稅。金銀首飾是在零售環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅,生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)不繳納。超豪華小汽車在生產(chǎn)銷售和零售環(huán)節(jié)均要繳納消費(fèi)稅。老師看好你哦,繼續(xù)加油哈~
教師回復(fù): 勤奮努力、愛學(xué)習(xí)稅法的同學(xué),你好~貴公司如果銷售本公司種植的花卉免征增值稅,銷售外購(gòu)的花卉適用增值稅稅率為9%~~如還有不清楚的地方,歡迎隨時(shí)提問,Hedy老師會(huì)盡快解答,愛學(xué)習(xí)的你一定是最棒的,加油~?