A應(yīng)該需調(diào)整增加企業(yè)應(yīng)納稅所得額吧?

A項應(yīng)該需要呀?tks

°同學
2016-01-03 09:14:44
閱讀量 246
  • 張老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    德才兼?zhèn)?/span> 春風化雨 潤物無聲 循循善誘
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于A應(yīng)該需調(diào)整增加企業(yè)應(yīng)納稅所得額吧?我的回答如下:

    尊敬的學員,您好。題中的要求是需調(diào)整增加企業(yè)應(yīng)納稅所得額的是哪個,A選項不會增加,而是調(diào)減的。
    以上是關(guān)于稅,應(yīng)納稅所得額相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2016-01-04 09:59:25
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其他回答

  • 曹同學
    下列各項中,需調(diào)整增加企業(yè)應(yīng)納稅所得額
    • 隋老師
      【答案】bc

      【答案解析】

      納稅調(diào)整增加額主要包括稅法規(guī)定允許扣除項目中企業(yè)已計入當期費用但超過稅法規(guī)定扣除標準的金額(如超過稅法規(guī)定標準的業(yè)務(wù)招待費支出),以及企業(yè)已計入當期費用但稅法規(guī)定不允許扣除項目的金額(如稅收滯納金.罰款.罰金)。選項a會計上計入投資收益,但是稅法上并不需要交納所得稅,應(yīng)該調(diào)減應(yīng)納稅所得額;選項d未超標的業(yè)務(wù)招待費直接按照實際發(fā)生數(shù)額在稅前扣除即可,不需要進行納稅調(diào)整。

  • M同學
    下列各項中,需調(diào)整增加企業(yè)應(yīng)納稅所得額的項目有( )。
    • 周老師
      c、已超過稅法規(guī)定扣除標準,但已計入當期費用的業(yè)務(wù)招待費支出,版
      d、支付并且計入當期權(quán)費用的各種稅收滯納金,
      根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第八條 企業(yè)實際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出,包括成本、費用、稅金、損失和其他支出,準予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。以及《中華人民共和國企業(yè)所得稅實施條例》第二十七條 企業(yè)所得稅法第八條所稱有關(guān)的支出,是指與取得收入直接相關(guān)的支出。企業(yè)所得稅法第八條所稱合理的支出,是指符合生產(chǎn)經(jīng)營活動常規(guī),應(yīng)當計入當期損益或者有關(guān)資產(chǎn)成本的必要和正常的支出。c.已超過稅法規(guī)定扣除標準,但已計入當期費用的業(yè)務(wù)招待費支出,不符合稅前扣除要求的,需要調(diào)增。
      第十條 在計算應(yīng)納稅所得額時,下列支出不得扣除:(三)稅收滯納金;d選項是不得扣除的,需要調(diào)增。
  • Z同學
    下列各項中,需調(diào)整增加企業(yè)應(yīng)納稅所得額的項目有(  )。
    • 金老師
      正確答案cd 解析:已計入投資收益的國債利息收入和未超過5年的未彌補的虧損屬于納稅調(diào)整減少額,需調(diào)整減少企業(yè)應(yīng)納稅所得額。已超過稅法規(guī)定扣除標準,但已計入當期費用的業(yè)務(wù)招待費支出和支付并且計入當期費用的各種稅收滯納金屬于納稅調(diào)整增加額,需調(diào)整增加企業(yè)應(yīng)納稅所得 額。故答案為cd。
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