這個題發(fā)生業(yè)務(wù)招待費,那么應(yīng)交增值稅怎么在借方?

這個題發(fā)生業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)該是支付出去錢 那么應(yīng)交增值稅怎么在借方???

t同學(xué)
2019-08-14 11:10:28
閱讀量 380
  • 朱老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    潛移默化 和藹可親 勤勤懇懇 良師益友 教導(dǎo)有方
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于這個題發(fā)生業(yè)務(wù)招待費,那么應(yīng)交增值稅怎么在借方?我的回答如下:

    [quote]

    支付的金額為價稅合計金額

    [/quote]

    收到的費用發(fā)票上的稅額符合條件的應(yīng)當(dāng)確認(rèn)進(jìn)項稅額用于以后抵扣。發(fā)票上的價款計入期間費用,稅款計入今宵稅額。


    以上是關(guān)于增值稅,應(yīng)交增值稅相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2019-08-14 11:52:09
  • 收起
    t同學(xué)學(xué)員追問
    不懂
    2019-08-14 15:53:43
  • 朱老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    一般納稅人,如果收到的普通發(fā)票10.3萬,發(fā)票注明價款為10萬,稅款為0.3萬,核算為

    借:管理費用-招待費  10.3萬 

    貸:庫存現(xiàn)金等          10.3萬

    如果收到的專票發(fā)票10.3萬,發(fā)票注明價款為10萬,稅款為0.3萬,

    借:管理費用-招待費  10萬

         應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 0.3萬

    貸:庫存現(xiàn)金等          10.3萬

    兩個例子的比較,望你能過理解費用專票上的稅款可以抵扣,計入進(jìn)項稅額。類似采購材料收到專票,票面上的稅額的核算。

    2019-08-14 16:14:57
  • 收起
    t同學(xué)學(xué)員追問
    公司發(fā)生業(yè)務(wù)招待費 為什么是收到增值稅 不應(yīng)該是給出招待費的銷項稅額嗎?
    2019-08-14 16:17:31
  • 朱老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    提供招待服務(wù)確認(rèn)收入的銷售方應(yīng)當(dāng)確認(rèn)銷項稅額。

    同時,招待費這項費用的舉例也不合適。向住宿費用收到專票,客戶收到發(fā)票票面上的稅額可以確認(rèn)進(jìn)項稅額。對應(yīng)的供應(yīng)商開票方確認(rèn)收入時要確認(rèn)銷項稅額


    2019-08-14 16:30:01
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