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1.甲首飾店是增值稅一般納稅人。2019年11月采取“以舊換新”方式銷售一批金項(xiàng)鏈。該批金項(xiàng)鏈含增值稅售價為135600元,換回的舊項(xiàng)鏈作價124300元,甲首飾店實(shí)際收取差價款11300元。已知增值稅稅率為13%。甲首飾店當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅稅額的下列計(jì)算中,正確的是( ) A.135600+(1+13%)*13%=15600(元) B.124300+(1+13%)813%=14300(元) C.135600*13%=17628(元) D.11300+(1+13%)*13%=1300(元)
同學(xué)你好,采取“以舊換新”方式銷售一批金項(xiàng)鏈,按照扣除收購舊項(xiàng)鏈的價款做銷售額來確定銷項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額=(135600-124300)/(1+13%)*13%=11300/(1+13%)*13%=1300(元),祝學(xué)習(xí)愉快!
在什么情況下 稅額不用轉(zhuǎn)出 ...
11年外購的產(chǎn)品。當(dāng)期稅額是指現(xiàn)在這一期還是11年的時候?專...
有點(diǎn) 不明白 增值稅額 不用算上嗎...
增值稅免抵稅額是什么意思呢...
固定資產(chǎn)自營工程領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)物資,為什么進(jìn)賬稅額不是全部轉(zhuǎn)出...
老師你好,請問此題中,購進(jìn)該批材料的增值稅為3.2萬元與增值...
計(jì)算應(yīng)納稅額時的10000是什么,怎么來的呢...
船舶是歸屬于船舶的,但是游艇是按艇長來計(jì)算應(yīng)納稅額,怎么可以...
老師,你上一題都說自產(chǎn)產(chǎn)品稅額可以抵扣,不用計(jì)入在建工程的,...
老師,這道題中借:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1.92 ...
薪稅師證書怎么領(lǐng)???查詢網(wǎng)站在哪兒?針對這類問題,小熊學(xué)姐簡短回答一下,薪稅師證書是長期有效的。另外,關(guān)于證書的查詢方式,就需要小伙伴們看看下面學(xué)姐給大家總結(jié)的內(nèi)容了哦。
薪稅師證書成為大部分考生意圖在涉稅行業(yè)深入發(fā)展的首選證書,其中不外乎市場對人才的渴求和職業(yè)的稀缺。在這個時代,誰優(yōu)先掌握資源,就意味著比別人快了一步。大家在考證時往往會選擇一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)來輔助學(xué)習(xí),師資力量強(qiáng)大的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)無疑在一定程度上節(jié)省了不少摸索的過程,并且提高了備考效率。
薪稅師考試可以申請免試嗎?薪稅師兩個考試階段怎么考?時至7月,已是薪稅師考試報(bào)名末期,很多小伙伴還是不清楚考試報(bào)名相關(guān)內(nèi)容,下面小熊學(xué)姐就來給大家講一講!
2022年薪稅師考試成績怎么查?多少分算合格?7月,承接著春的生機(jī),蘊(yùn)含著秋的成熟,一群小伙伴經(jīng)歷緊張的備考迎來滿意的分?jǐn)?shù),沉甸甸的證書;另一群小伙伴正處于備考階段,經(jīng)歷充實(shí)而又緊張的復(fù)習(xí)。小熊學(xué)姐相信,最終迎來的必定是大家心心念念的證書!
最近薪稅師證書在HR圈和財(cái)務(wù)圈瘋狂走紅,報(bào)考人數(shù)與日俱增,大家都想趁證書處于發(fā)展初期,考個證給給自己提升一下業(yè)內(nèi)競爭力。下面,小熊學(xué)姐就來給大家講一講薪稅師證書的相關(guān)內(nèi)容,有意向報(bào)考的小伙伴可以看看哦!
教師回復(fù): 題目問的是現(xiàn)金折扣 也說了(假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅) 所以不需要考慮
教師回復(fù): 學(xué)員,您好!2/10、1/20、N/30這表示如果在10天內(nèi)付款,可以享受2%的現(xiàn)金折扣,如果是10~20天內(nèi)付款,可以享受1%的現(xiàn)金折扣,如果在20~30天內(nèi)付款,不享受現(xiàn)金折扣。感謝您的支持,繼續(xù)加油哦!
教師回復(fù): 同學(xué)你好,老師給你稅金及附加核算的稅種口訣“成成在豫園,買房買車買花”,成成指的是城市維護(hù)建設(shè)稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,豫園是上海的一個景點(diǎn),在口訣中諧音表示教育費(fèi)附加,資源稅,買——消費(fèi)稅,房——房產(chǎn)稅,車——車船稅,花——印花稅。老師在這里祝你學(xué)習(xí)愉快,考試順利,加油哦!期待你的好成績!
教師回復(fù): 合理的損失扣除責(zé)任賠償和增值稅金額后的實(shí)際凈損失可以稅前扣除。
教師回復(fù): 同學(xué)您好自產(chǎn)貨物用于換取生產(chǎn)資料,屬于增值稅的特殊銷售行為,不是增值稅的視同銷售行為,感謝您的支持,繼續(xù)加油哦!