我是上個月把發(fā)票認(rèn)證了,但是沒做抵扣。做的分錄是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅;貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)

我是上個月把發(fā)票認(rèn)證了,但是沒做抵扣。做的分錄是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅;貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣 現(xiàn)在拿到發(fā)票沖賬之前記待抵扣的,同時這筆沖賬里面有張發(fā)票沒有認(rèn)證。如果要也記待抵扣的話。分錄怎么做呢?

云同學(xué)
2019-03-02 10:56:27
閱讀量 497
  • 夏老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    誨人不倦 兢兢業(yè)業(yè) 一絲不茍 文思敏捷
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于我是上個月把發(fā)票認(rèn)證了,但是沒做抵扣。做的分錄是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅;貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)我的回答如下:

    同學(xué),你做錯了

    先把你做過的反向沖銷掉


    然后按照正確的寫


    借:庫存商品等

      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)

       貸:銀行存款

    然后認(rèn)證了

    借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

      貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)


    以上是關(guān)于稅,交稅相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2019-03-02 12:14:06
  • 收起
    云同學(xué)學(xué)員追問
    這票是已經(jīng)認(rèn)證了的
    2019-03-02 12:33:13
  • 夏老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    我知道啊。 關(guān)鍵是你前期賬做錯了,所以要反向沖銷,然后重新按照正確的做啊


    2019-03-02 12:37:35
  • 收起
    云同學(xué)學(xué)員追問
    我這之前認(rèn)證了掛了待抵扣:借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅-待抵扣 現(xiàn)在有發(fā)票直接沖待抵扣就是了
    2019-03-02 12:43:26
  • 夏老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    [quote]

    你把你留在我們這里的電話給我,回頭我打給你確認(rèn)下你具體的操作。

    [/quote]

    不對。  你把你留在我們這里的電話給我,回頭我發(fā)給你確認(rèn)下你具體的操作。

    2019-03-02 12:44:26
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