應付職工薪酬最后一個課件最后部分的這個1200應該如何處理?

職工薪酬最后一個課件的最后部分所以老師最后這個1200應該如何處理

程同學
2019-06-10 10:00:16
閱讀量 254
  • 張老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    兢兢業(yè)業(yè) 一絲不茍 文思敏捷 博學 文爾雅
    高頓為您提供一對一解答服務,關于應付職工薪酬最后一個課件最后部分的這個1200應該如何處理?我的回答如下:

    同學你好:

    待發(fā)放時:

    借:應付職工薪酬   1200

       貸:銀行存款              1200

    祝你學習愉快,加油哦~


    以上是關于會計名詞,應付職工薪酬相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2019-06-10 10:03:17
  • 收起
    程同學學員追問
    老師不是說要類似棄置費用處理嗎
    2019-06-10 10:06:05
  • 張老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    對啊,我們棄置費用最后支付的時候也是借:預計負債,貸:銀行存款的。加油哦~

    2019-06-10 10:29:07
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    程同學學員追問
    可是老師說最后付的錢不至于1200那多的部分如何處理
    2019-06-10 10:30:30
  • 張老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    就是付款的是時候和1200不一致怎么辦是嗎?這個就是和棄置費用一樣,要攤銷的。所以最后付款是比1200多的。加油哦~

    2019-06-10 11:01:21
  • 收起
    程同學學員追問
    老師對是這個意思 那比1200多出來的部分攤銷分錄怎么寫
    2019-06-10 11:03:20
  • 張老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    老師寫一個完整地分錄:

    折現(xiàn)分錄:

    借:管理費用

    貸:應付職工薪酬   
    攤銷:

    借:財務費用

    貸:應付職工薪酬 

    付款時:

    借:應付職工薪酬 

    貸:銀行存款

    祝你學習愉快,加油哦~

    2019-06-10 11:40:33
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其他回答

  • 小同學
    借 管理費用 306800 其他應收款 1200 貸 應付職工薪酬 306800 營業(yè)外收入 1200 沖掉 借 應付職工薪酬 1200 貸 其他應收款 1200 支付 借 應付職工薪酬 306800 貸 銀存 這樣看總覺得哪里有問題 應付職工薪酬借方最后不就多了1200元嗎? 我該怎么解決呢?
    • E老師
      您好 您對應的1200是營業(yè)外收入 不是應付職工薪酬 沖掉的話 也應該沖營業(yè)外收入
  • Q同學
    應付職工薪酬計提的時候貸方反應的是全部工資,代扣款的時候從應付職工薪酬工資轉(zhuǎn)入應付職工薪酬社保,那到時候應付職工薪酬就多反應了一部分個人扣款部分,這個咋處理好呢
    • 周老師
      借應付職工薪酬 貸其他應收款 銀存 是這么做的吧,沒有多做
    • Q同學
      是借應付職工薪酬 基本工資貸應付職工薪酬 社保繳費書上這樣寫的
    • 周老師
      不是這么做 個人負擔的計提在應付職工薪酬 扣除不需要了
  • 益同學
    只扣社保,沒有在該公司發(fā)工資,計提社保的賬務處理?公司部分和個人部分分別怎么計提?是這樣做的——公司部分:借—管理費用貸—應付職工薪酬個人部分:借—應付職工薪酬貸—其他應付款, 繳納完后的應付職工薪酬借方余額是個人社保的金額,這樣對嗎?
    • 孫老師
      是的。同學,繳納完后 是有余額是社保的
    • 益同學
      但是我百度看到個人部分的社保是在發(fā)放工資的時候出現(xiàn)在貸方,然后繳納,那些還需要在前一個月跟單位部分一起計提嗎?
    • 孫老師
      比如你的應發(fā)工資是100萬,實發(fā)80萬,20萬個人社保 計提 借:管理費用 100 貸:應付職工薪酬 100 發(fā)放時 借:應付職工薪酬100 貸:庫存現(xiàn)金80 其他應收款 20
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