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購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票錯(cuò)誤,這里哪里體現(xiàn)了是差額開票?我怎么沒有看出來是差額開票?由扣稅憑證存在問題,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)額,企業(yè)處理有錯(cuò)誤,這里哪里體現(xiàn)了扣稅憑證存在問題,我怎么沒有看出來?
親愛的同學(xué),你好:
這個(gè)錯(cuò)誤的原因是后面提示你了這個(gè)是差額征稅,但是前面增值稅處理是有問題的,所以要進(jìn)行更正
只是扣稅憑證的處理是有問題的哦~不能在購(gòu)買時(shí)就加計(jì)扣除哦~
祝你學(xué)習(xí)愉快~
加計(jì)扣除在答案中算進(jìn)項(xiàng)稅額在后面計(jì)算時(shí)有一個(gè)1%但是只加計(jì)了領(lǐng)用的20噸的對(duì)應(yīng)的那部分哦~差額征稅這部分由于這個(gè)專票處理的不合理所以就沒有抵扣哦~
把你的這本書翻到196頁(yè)倒數(shù)第二行,計(jì)算進(jìn)項(xiàng)時(shí)候就有這個(gè)1%哦~
首先這個(gè)加計(jì)錯(cuò)誤之處就在于他一開始購(gòu)買的時(shí)候就直接抵扣10%是不合理的哦~正確的做法就應(yīng)該像正確答案中一樣先抵扣9%,然后加計(jì)扣除的是 領(lǐng)用部分的1%哦~
麻煩寫下這道題的分錄及解題思路...
老師,四大表中是不是只有房開企業(yè)預(yù)繳時(shí)不可差額,其他三個(gè)都可...
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請(qǐng)問,出售不動(dòng)產(chǎn)用差額征收增值稅是嗎?轉(zhuǎn)租不能用差額征收吧...
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23考研備考在即,考生在報(bào)考時(shí)需要對(duì)報(bào)考的院校、專業(yè)方向等有一定了解。盡管多數(shù)院校的招生簡(jiǎn)章、招考專業(yè)方向、考試大綱等信息都會(huì)在每年9月左右進(jìn)行公布,但是借助院校此前的招生信息,大家也可以對(duì)于相關(guān)院校的招考安排有一定了解。這里高頓小編為大家整理了陜西師范大學(xué)陜西教師發(fā)展研究院22年考研復(fù)試調(diào)劑的相關(guān)信息,各位23考研人快來一起看看吧~
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教師回復(fù): 愛學(xué)習(xí)的同學(xué)你好喲~一般都是實(shí)現(xiàn)銷售的時(shí)候交稅。比方說生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié),零售環(huán)節(jié),批發(fā)環(huán)節(jié)。實(shí)木地板是在生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)征稅。生產(chǎn)廠家把實(shí)木地板生產(chǎn)出來,然后出售以后繳納消費(fèi)稅,并不是一生產(chǎn)出來就直接繳稅。金銀首飾是在零售環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅,生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)不繳納。超豪華小汽車在生產(chǎn)銷售和零售環(huán)節(jié)均要繳納消費(fèi)稅。老師看好你哦,繼續(xù)加油哈~
教師回復(fù): 勤奮努力、愛學(xué)習(xí)稅法的同學(xué),你好~貴公司如果銷售本公司種植的花卉免征增值稅,銷售外購(gòu)的花卉適用增值稅稅率為9%~~如還有不清楚的地方,歡迎隨時(shí)提問,Hedy老師會(huì)盡快解答,愛學(xué)習(xí)的你一定是最棒的,加油~?