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我公司國外關聯(lián)公司有臺小型機械設備想贈送給國內(nèi)的某企業(yè)客戶,但是想通過我公司報關進口,進口后再由我公司送給客戶,請問其中我公司贈送時是否
我們公司以前對于一套機器設備是按照 10%計提了預計凈殘值,而 2020 年末我們在評估時發(fā)現(xiàn),可能這套機器設備的殘值不會有那么高,所以想對預計凈殘值
我司最近在裝修,并且新購置了一臺電梯,請問目前關于固定資產(chǎn)(電梯)折舊年限是多少年?會計上和稅法上都有明確具體的年限嗎?
我司是廣東的一家企業(yè),聽說我們廣東這邊對于招收特殊重點群體的企業(yè)好像有一年 7800 元的稅收減免。請問如果我們公司招了一個有貧困建檔的員工,是
我司是一家金融企業(yè),根據(jù) 2019 年第 86 號公告規(guī)定,計提的貸款損失準備金只允許扣除 1%的比例,即資產(chǎn)余額*1%,這里的資產(chǎn)余額涉及的貼現(xiàn)資產(chǎn)這部分應
公司給外籍員工提供租房的福利,計入管理費用福利費里面可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?該福利費部分是否需要繳納個人所得稅?
今年我司為每個員工購買了一份商業(yè)健康險,金額是 39 元/份。該種情況,企業(yè)為員工購買 39 元/份的重疾險,是否需要計入工資薪金繳納個稅?
我公司 2016 年至 2018 年是高新企業(yè),但是從 2019 年不屬于高新企業(yè)了,那 2016 年的虧損 我公司可以彌補 5 年還是 10 年?
我公司自建的廠房中,有一棟樓是專門用于研發(fā)使用的房產(chǎn),請問在研發(fā)費用的歸集時是否可 以將該房產(chǎn)的折舊費用歸集為研發(fā)費用?
我司是一家線上圖書銷售平臺,為一般納稅人,主營業(yè)務范圍是銷售紙質(zhì)圖書和電子書,電子 書和紙質(zhì)圖書不捆綁銷售,各自單純售賣。其中我司銷售的電子書可以通過 kindle 等電子閱讀 設備進行讀取瀏覽。由于我司在銷售紙質(zhì)圖書時是可以享受增值稅的免稅優(yōu)惠政策,請問我司 在銷售電子書時是否也可以享受增值稅的免稅優(yōu)惠?
我公司國外關聯(lián)公司有臺小型機械設備想贈送給國內(nèi)的某企業(yè)客戶,但是想通過我公司報關進口,進口后再由我公司送給客戶,請問其中我公司贈送時是否視同銷售?
我們公司本月收到一張增值稅專用發(fā)票,發(fā)票票面左上角缺少二維碼。請問這種二維碼缺失的發(fā)票可以正常使用嗎?