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A 公司是一家技術(shù)研發(fā)公司,B 公司是一家軟件公司,B 公司委托 A 公司進(jìn)行技術(shù)研發(fā),該項費用為 30 萬,B 公司將該 30 萬作為研發(fā)費用入賬,享受加計扣除
本公司為建筑企業(yè),有高新技術(shù)企業(yè)證書,研發(fā)任務(wù)時接受勞務(wù)分包發(fā)生的費用能否計入到研發(fā)費用中?研發(fā)費用人工費用一般占比是多少?是否可以加計
我司于 2017 年成立,并于當(dāng)年購買了金稅盤,購買稅控設(shè)備支付了 490 元,同時支付了當(dāng)年的技術(shù)維護(hù)費 330 元。由于我司一直未產(chǎn)生應(yīng)交稅金,該費用一直
我司成立于 2018 年,注冊資本 1000 萬元,實繳資本 0 元。股東為一個人 100%控股,現(xiàn)公司凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)。自然人股東擬轉(zhuǎn)讓 20%股權(quán)給 A 公司。請問: A、零元
甲乙丙公司均是我國境內(nèi)的居民企業(yè),目前甲公司轉(zhuǎn)讓子公司乙的股權(quán)給丙公司,如果甲乙丙都不在同一地區(qū),那么請問甲公司轉(zhuǎn)讓乙公司股權(quán)的收益在哪
我司近期購買了一輛小汽車,請問公司購買車輛后去車輛管理部門登記掛牌產(chǎn)生的相關(guān)費用能否計入固定資產(chǎn)原值?
我司為一般納稅人,員工出差,由于天氣原因做了機票改簽,并取得了改簽的行程單。該改簽 后的行程單,單獨列明了改簽費部分。請問對于改簽以后的行程單如何計算抵扣進(jìn)項?
我司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在增值稅免稅月銷售額提高了,相應(yīng)的附加稅費是否也免征?
我司上年度計提的壞賬準(zhǔn)備在企業(yè)所得稅匯算清繳時做了納稅調(diào)增,本年度測算壞賬準(zhǔn)備時發(fā) 現(xiàn)壞賬準(zhǔn)備上年多計提,所以沖回了上年度多計提的壞賬準(zhǔn)備。請問沖回的壞賬準(zhǔn)備,需要在 企業(yè)所得稅匯算清繳時做納稅調(diào)整嗎?如果是做納稅調(diào)整,是做納稅調(diào)減?
企業(yè)發(fā)放給居民個人員工工作服洗補費,文化宣傳費,保密費等,員工需要交個稅嗎?另外員工的這個收入算工資薪金所得還是其他所得?
我公司支付了一個作家的稿酬所得,由于該作家不是我公司的員工,而是按照文章支付對方稿酬,那么我司支付給對方的稿酬所得是否需要對方繳納增值稅?
我們公司是一家近期剛成立的公司,目前還處于建設(shè)期間,稅務(wù)上也還在辦理稅務(wù)登記階段。 由于我司近期添置辦公物件,相應(yīng)的也取得了一些增值稅專用發(fā)票。我司還在籌辦期間,目前也尚未有收入,請問可以抵扣進(jìn)項稅額嗎?如果不可以,什么時候可以抵扣呢?