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企業(yè)給職工統(tǒng)一著裝的工作服是否屬于勞保費(fèi)?取得的進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?企業(yè)所得稅稅前是否可以扣除?
公司的庫存玉米,因市場原因價格跌了,請問針對玉米跌價如何進(jìn)行會計處理,企業(yè)所得稅上可以稅前扣除嗎?
我司主營兒童用品的銷售,為了鼓勵客戶提前付款,合同中約定了給予客戶相應(yīng)的現(xiàn)金折扣。 對于現(xiàn)金折扣部分,我司沒有取得發(fā)票是否可以稅前扣除?
根據(jù)最新規(guī)定,小型微利企業(yè)在年應(yīng)納稅所得額不超過 100 萬的情況下可以享受再減半計入應(yīng) 納稅所得額,然后再按照 20%稅率繳納企業(yè)所得稅。我司是一家
我司為生產(chǎn)制造業(yè),因設(shè)備正常維修、產(chǎn)能過剩等原因?qū)е履承┥a(chǎn)線停產(chǎn)。停產(chǎn)期間,該生產(chǎn)線繼續(xù)計提折舊同時支付該停產(chǎn)生產(chǎn)線員工的工資。對于該
A 公司是小型微利企業(yè),今年 A 公司預(yù)計營業(yè)收入 20 萬元,符合稅收優(yōu)惠年度應(yīng)納所得稅低于 100 萬,減按 12.5%征收的稅收優(yōu)惠政策,另因無法償還應(yīng)付款
我司為一般納稅人,員工出差,由于天氣原因做了機(jī)票改簽,并取得了改簽的行程單。該改簽 后的行程單,單獨(dú)列明了改簽費(fèi)部分。請問對于改簽以后的行程單如何計算抵扣進(jìn)項?
我司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在增值稅免稅月銷售額提高了,相應(yīng)的附加稅費(fèi)是否也免征?
我們公司委托其他公司進(jìn)行一項研發(fā),但是研發(fā)失敗了,進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
我司為一家海外游學(xué)的公司,除了會取得國內(nèi)的增值稅發(fā)票外,還會取得由國外開具過來的invoice 或者是日本的那種小票。請問,從境外取得的這些 invoice 等票據(jù)可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
企業(yè)發(fā)放給居民個人員工工作服洗補(bǔ)費(fèi),文化宣傳費(fèi),保密費(fèi)等,員工需要交個稅嗎?另外員工的這個收入算工資薪金所得還是其他所得?
我們公司是一家近期剛成立的公司,目前還處于建設(shè)期間,稅務(wù)上也還在辦理稅務(wù)登記階段。 由于我司近期添置辦公物件,相應(yīng)的也取得了一些增值稅專用發(fā)票。我司還在籌辦期間,目前也尚未有收入,請問可以抵扣進(jìn)項稅額嗎?如果不可以,什么時候可以抵扣呢?