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公司新購(gòu)入一輛汽車,并繳納了保險(xiǎn),需要按照什么種類繳納印花稅?是按照“產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)”繳納印花稅嗎?適用的印花稅率是多少?
我司與銀行簽訂了一個(gè)綜合授信合同,其一為流動(dòng)貸款額度 300 萬(wàn),其二為出口發(fā)票融資額度 200 萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)印花稅怎么繳?
企業(yè)內(nèi)部用于管理、結(jié)算的單據(jù),比如說(shuō)業(yè)務(wù)部門提交給財(cái)務(wù)部門的開具發(fā)票審核通知書、申 請(qǐng)付款計(jì)劃,是否需要繳納印花稅?
我司本月和建設(shè)銀行開展了一項(xiàng)信用證辦理融資貸款的業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)信用證辦理融資貸款的業(yè)務(wù) 是否屬于借款合同,是否需要按照借款合同繳納印花稅?
我司為其他公司提供船舶管理服務(wù),其中船舶委托管理內(nèi)容主要包括:全權(quán)負(fù)責(zé)船舶海務(wù)和機(jī) 務(wù)方面的保障,機(jī)器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。請(qǐng)問(wèn),我司簽訂的管理
我司為一般納稅人,員工出差,由于天氣原因做了機(jī)票改簽,并取得了改簽的行程單。該改簽 后的行程單,單獨(dú)列明了改簽費(fèi)部分。請(qǐng)問(wèn)對(duì)于改簽以后的行程單如何計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)?
我司為一般納稅人,2016 年 1 月采購(gòu)了一批貨物,當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票。由于財(cái)務(wù)人員突 然離職,并且未辦理任何交接,導(dǎo)致該發(fā)票已認(rèn)證未申報(bào)抵扣。請(qǐng)問(wèn),對(duì)于該專票是否無(wú)法再 進(jìn)行抵扣?
我司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在增值稅免稅月銷售額提高了,相應(yīng)的附加稅費(fèi)是否也免征?
企業(yè)發(fā)放給居民個(gè)人員工工作服洗補(bǔ)費(fèi),文化宣傳費(fèi),保密費(fèi)等,員工需要交個(gè)稅嗎?另外員工的這個(gè)收入算工資薪金所得還是其他所得?
我公司支付了一個(gè)作家的稿酬所得,由于該作家不是我公司的員工,而是按照文章支付對(duì)方稿酬,那么我司支付給對(duì)方的稿酬所得是否需要對(duì)方繳納增值稅?
我們公司是一家近期剛成立的公司,目前還處于建設(shè)期間,稅務(wù)上也還在辦理稅務(wù)登記階段。 由于我司近期添置辦公物件,相應(yīng)的也取得了一些增值稅專用發(fā)票。我司還在籌辦期間,目前也尚未有收入,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果不可以,什么時(shí)候可以抵扣呢?