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公司新購(gòu)入一輛汽車(chē),并繳納了保險(xiǎn),需要按照什么種類(lèi)繳納印花稅?是按照“產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)”繳納印花稅嗎?適用的印花稅率是多少?
企業(yè)內(nèi)部用于管理、結(jié)算的單據(jù),比如說(shuō)業(yè)務(wù)部門(mén)提交給財(cái)務(wù)部門(mén)的開(kāi)具發(fā)票審核通知書(shū)、申 請(qǐng)付款計(jì)劃,是否需要繳納印花稅?
我司本月和建設(shè)銀行開(kāi)展了一項(xiàng)信用證辦理融資貸款的業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)信用證辦理融資貸款的業(yè)務(wù) 是否屬于借款合同,是否需要按照借款合同繳納印花稅?
我公司與銀行簽訂了限期限額循環(huán)借款協(xié)議,其中協(xié)議約定循環(huán)借款額度為 5 個(gè)億,每月可以 循環(huán)借款。請(qǐng)問(wèn)該份限期限額循環(huán)借款協(xié)議如何繳納印花稅,
我司為其他公司提供船舶管理服務(wù),其中船舶委托管理內(nèi)容主要包括:全權(quán)負(fù)責(zé)船舶海務(wù)和機(jī) 務(wù)方面的保障,機(jī)器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。請(qǐng)問(wèn),我司簽訂的管理
我司為一般納稅人,員工出差,由于天氣原因做了機(jī)票改簽,并取得了改簽的行程單。該改簽 后的行程單,單獨(dú)列明了改簽費(fèi)部分。請(qǐng)問(wèn)對(duì)于改簽以后的行程單如何計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)?
我個(gè)人名下有一套房產(chǎn)屬于個(gè)人所有,目前計(jì)劃將房產(chǎn)的權(quán)屬進(jìn)行變更,將該房產(chǎn)變更為我和妻子的夫妻雙方共有。請(qǐng)問(wèn),涉及到的房產(chǎn)權(quán)屬的變更是否繳納契稅?如何繳納?
我司上年度計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)增,本年度測(cè)算壞賬準(zhǔn)備時(shí)發(fā) 現(xiàn)壞賬準(zhǔn)備上年多計(jì)提,所以沖回了上年度多計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備。請(qǐng)問(wèn)沖回的壞賬準(zhǔn)備,需要在 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整嗎?如果是做納稅調(diào)整,是做納稅調(diào)減?
我司為一家海外游學(xué)的公司,除了會(huì)取得國(guó)內(nèi)的增值稅發(fā)票外,還會(huì)取得由國(guó)外開(kāi)具過(guò)來(lái)的invoice 或者是日本的那種小票。請(qǐng)問(wèn),從境外取得的這些 invoice 等票據(jù)可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
企業(yè)發(fā)放給居民個(gè)人員工工作服洗補(bǔ)費(fèi),文化宣傳費(fèi),保密費(fèi)等,員工需要交個(gè)稅嗎?另外員工的這個(gè)收入算工資薪金所得還是其他所得?
我們公司是一家近期剛成立的公司,目前還處于建設(shè)期間,稅務(wù)上也還在辦理稅務(wù)登記階段。 由于我司近期添置辦公物件,相應(yīng)的也取得了一些增值稅專(zhuān)用發(fā)票。我司還在籌辦期間,目前也尚未有收入,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果不可以,什么時(shí)候可以抵扣呢?