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公司新購入一輛汽車,并繳納了保險,需要按照什么種類繳納印花稅?是按照“產(chǎn)權轉移書據(jù)”繳納印花稅嗎?適用的印花稅率是多少?
我司與銀行簽訂了一個綜合授信合同,其一為流動貸款額度 300 萬,其二為出口發(fā)票融資額度 200 萬。請問印花稅怎么繳?
我司本月和建設銀行開展了一項信用證辦理融資貸款的業(yè)務,請問信用證辦理融資貸款的業(yè)務 是否屬于借款合同,是否需要按照借款合同繳納印花稅?
我公司與銀行簽訂了限期限額循環(huán)借款協(xié)議,其中協(xié)議約定循環(huán)借款額度為 5 個億,每月可以 循環(huán)借款。請問該份限期限額循環(huán)借款協(xié)議如何繳納印花稅,
我司為其他公司提供船舶管理服務,其中船舶委托管理內(nèi)容主要包括:全權負責船舶海務和機 務方面的保障,機器設備的維護保養(yǎng)。請問,我司簽訂的管理
我司為一般納稅人,2016 年 1 月采購了一批貨物,當月取得增值稅專用發(fā)票。由于財務人員突 然離職,并且未辦理任何交接,導致該發(fā)票已認證未申報抵扣。請問,對于該專票是否無法再 進行抵扣?
我個人名下有一套房產(chǎn)屬于個人所有,目前計劃將房產(chǎn)的權屬進行變更,將該房產(chǎn)變更為我和妻子的夫妻雙方共有。請問,涉及到的房產(chǎn)權屬的變更是否繳納契稅?如何繳納?
我司上年度計提的壞賬準備在企業(yè)所得稅匯算清繳時做了納稅調(diào)增,本年度測算壞賬準備時發(fā) 現(xiàn)壞賬準備上年多計提,所以沖回了上年度多計提的壞賬準備。請問沖回的壞賬準備,需要在 企業(yè)所得稅匯算清繳時做納稅調(diào)整嗎?如果是做納稅調(diào)整,是做納稅調(diào)減?
我司為一家海外游學的公司,除了會取得國內(nèi)的增值稅發(fā)票外,還會取得由國外開具過來的invoice 或者是日本的那種小票。請問,從境外取得的這些 invoice 等票據(jù)可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
我們公司是一家近期剛成立的公司,目前還處于建設期間,稅務上也還在辦理稅務登記階段。 由于我司近期添置辦公物件,相應的也取得了一些增值稅專用發(fā)票。我司還在籌辦期間,目前也尚未有收入,請問可以抵扣進項稅額嗎?如果不可以,什么時候可以抵扣呢?