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我司為一般納稅人,員工出差,由于天氣原因做了機(jī)票改簽,并取得了改簽的行程單。該改簽 后的行程單,單獨(dú)列明了改簽費(fèi)部分。請問對于改簽以后的行程單如何計算抵扣進(jìn)項?
我司為一般納稅人,2016 年 1 月采購了一批貨物,當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票。由于財務(wù)人員突 然離職,并且未辦理任何交接,導(dǎo)致該發(fā)票已認(rèn)證未申報抵扣。請問,對于該專票是否無法再 進(jìn)行抵扣?
我司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在增值稅免稅月銷售額提高了,相應(yīng)的附加稅費(fèi)是否也免征?
我司上年度計提的壞賬準(zhǔn)備在企業(yè)所得稅匯算清繳時做了納稅調(diào)增,本年度測算壞賬準(zhǔn)備時發(fā) 現(xiàn)壞賬準(zhǔn)備上年多計提,所以沖回了上年度多計提的壞賬準(zhǔn)備。請問沖回的壞賬準(zhǔn)備,需要在 企業(yè)所得稅匯算清繳時做納稅調(diào)整嗎?如果是做納稅調(diào)整,是做納稅調(diào)減?
我司為一家海外游學(xué)的公司,除了會取得國內(nèi)的增值稅發(fā)票外,還會取得由國外開具過來的invoice 或者是日本的那種小票。請問,從境外取得的這些 invoice 等票據(jù)可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
我公司支付了一個作家的稿酬所得,由于該作家不是我公司的員工,而是按照文章支付對方稿酬,那么我司支付給對方的稿酬所得是否需要對方繳納增值稅?