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我司在今年1月申請了增值稅100萬延期繳納,然后在4月使用了2-4月的留抵稅30萬抵減了應交增值稅,稅局為我司辦理了抵減增值稅部分對應的附加稅費退稅
我司是屬于普通商貿(mào)企業(yè),非二手車經(jīng)銷企業(yè),現(xiàn)在銷售從其他公司采購的二手車,是否可以按照3%減按0.5%征收增值稅?
我司與B公司簽訂了一項倉儲服務,并委托B公司將倉庫貨物打包整齊,該項委托服務合同對方提供叉車并配備人員。請問,該委托服務應按什么稅目繳納增
我們公司簽了一份綠植租擺管養(yǎng)服務合同,服務內(nèi)容是乙方為我司提供綠植租擺,及后期綠植養(yǎng)護工作,合同約定開具6%養(yǎng)護費,僅開具6個點的發(fā)票有風險
我司是一家貨物運輸公司,貨車司機需要經(jīng)常性地往返于不同省市之間,這就導致貨車司機需 要多次經(jīng)過高速公路,并且會涉及到多個不同的收費公路經(jīng)營管理單位。按照傳統(tǒng)的報銷方式, 每個貨車司機需要將涉及的通行費支出逐張打印多份紙質(zhì)發(fā)票進行報銷,而按照 2020 年最新 有關(guān)電子票據(jù)的規(guī)定,我單位司機可以開具多份電子發(fā)票,并匯總。請問,這種收費公路通行 費電子
我公司在國內(nèi)享受西部大開發(fā)政策15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率,現(xiàn)我公司在國外項目在國外免交企業(yè)所得稅,但與該國沒有稅收饒讓協(xié)議,意味著回國交稅。回國交稅是按15%交,還是25%交?
如果以前年度都是虧損,現(xiàn)在第一季度盈利,但是預計后面三季度都是虧損,累計全年也是虧損,那么計算彌補以前年度虧損的時候是從第一季度開始算嗎?
兩個自然人成立了一家合伙企業(yè),以合伙企業(yè)名義對外投資,后來合伙企業(yè)轉(zhuǎn)讓了持有某公司的股權(quán),對于取得的轉(zhuǎn)讓所得是按經(jīng)營所得繳納個稅,還是按照股息利息紅利或者財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得繳納個稅?
A 公司委托 B 公司簽訂采購合同,B 與 C 簽訂委托采購合同,C 向 A 直接開具采購發(fā)票,A支付貨款及收費給 B,B 代為支付給 C。印花稅的納稅人是 A 還是 B?