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我司是生產(chǎn)企業(yè),幫客戶代采購原材料,報關(guān)出口有沒有辦法退到稅?政策是非自產(chǎn)不允許退稅么?
我公司國外關(guān)聯(lián)公司有臺小型機械設(shè)備想贈送給國內(nèi)的某企業(yè)客戶,但是想通過我公司報關(guān)進 口,進口后再由我公司送給客戶,請問其中我公司贈送時是否
我公司給一家香港公司在中國各地保稅區(qū)與保稅區(qū)之間做運輸,簽訂的是運輸代理合同,對方只要形式發(fā)票,我們是按照免稅開具發(fā)票還是 9%稅率的發(fā)票?
我公司給一家香港公司在中國各地保稅區(qū)與保稅區(qū)之間做運輸,簽訂的是運輸代理合同,對方只要形式發(fā)票,我們是按照免稅開具發(fā)票還是 9%稅率的發(fā)票?
我司本月在開具增值稅專用發(fā)票時,按照客戶要求需要在“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱”欄填寫部分英文。請問,是否可以使用英文開具增值稅專用發(fā)票?
我們公司是一家軟件生產(chǎn)企業(yè),經(jīng)營范圍主要包括銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品、提供安裝服務(wù)。 其中安裝服務(wù)不會單獨提供,而是隨著銷售軟件產(chǎn)品的同時一并提供,并向客戶收取費用,不會區(qū)分軟件及安裝服務(wù)的銷售額。請問這種情形下,安裝服務(wù)能否適用增值稅即征即退優(yōu)惠? 如果不可以,如何區(qū)分享受優(yōu)惠的部分和無法享受優(yōu)惠的部分?
根據(jù)國家稅務(wù)總局的規(guī)定 500 萬以內(nèi)的固定資產(chǎn)在稅前可以一次性扣除,請問在會計上多少金額以上的辦公電腦、桌椅等資產(chǎn)需要計入固定資產(chǎn)?
我司為 S 市的一家建筑企業(yè),由于 2021 年開始執(zhí)行新收入準則,其中新增了很多會計科目。請問,我司因質(zhì)保期尚未結(jié)束而涉及的工程質(zhì)保金應(yīng)通過哪個會計科目進行核算?
我司銷售人員近期拿了一份通行費電子票據(jù)匯總單來財務(wù)進行報銷,沒有發(fā)票。請問,銷售人員拿來的電子票據(jù)匯總單可以代替發(fā)票使用嗎?
專項應(yīng)付款屬于和政府有關(guān)的資金,而政府補助也是屬于政府給予的資金,請問二者新會計準則執(zhí)行上有什么區(qū)別嗎?
我司是一家咨詢服務(wù)公司,2 月計劃購入一棟寫字樓用于對外出租,我司在 3 月 2 號與某公司簽訂了經(jīng)營租賃合同,約定自寫字樓購買日起將這棟寫字樓出租給該公司,為期 5 年。請問我司在購進房產(chǎn)時確認投資性房地產(chǎn)是否允許計提折舊?如果允許折舊,那么折舊是否和固定資產(chǎn)的折舊方式是一樣?