資料(3)確認(rèn)壞賬并予以轉(zhuǎn)銷,不是應(yīng)該先計(jì)提嗎?應(yīng)付賬款余額是否應(yīng)為1008600?

老師幫忙看一下上述題目的(4)(5)問是否有問題,資料(3)確認(rèn)壞賬并予以轉(zhuǎn)銷,不是應(yīng)該先計(jì)提嗎?借:信用減值損失貸:壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)付賬款400000,確認(rèn)時(shí):借:壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)付賬款400000貸:應(yīng)付賬款400000 這題是默認(rèn)之前已經(jīng)計(jì)提壞賬了嗎?并未提及,看答案的意思是默認(rèn)已經(jīng)計(jì)提了。壞賬余額為(貸80000借400000)借方320000、、、、應(yīng)付賬款余額我覺得是800000-400000+565000+43600=1008600

二同學(xué)
2021-04-21 14:21:28
閱讀量 394
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于資料(3)確認(rèn)壞賬并予以轉(zhuǎn)銷,不是應(yīng)該先計(jì)提嗎?應(yīng)付賬款余額是否應(yīng)為1008600?我的回答如下:

    同學(xué)你好:

    這種問題一般考查的時(shí)候,轉(zhuǎn)銷的壞賬要比期末貸方余額要少,這道題多,那這40萬一般就是直接轉(zhuǎn)銷了,所以就不涉及計(jì)提了,這樣貸方8萬,借方有40萬,所以就會(huì)有32萬在借方了。

    祝學(xué)習(xí)愉快!


    以上是關(guān)于賬,計(jì)提壞賬相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-04-21 20:41:00
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    二同學(xué)學(xué)員追問
    應(yīng)付賬款期末余額應(yīng)該是多少呢
    2021-04-22 07:30:37
  • 朱老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    同學(xué)你好

    這題涉及應(yīng)收賬款以及壞賬準(zhǔn)備的計(jì)算考核

    通過提供了解,應(yīng)收賬款期末余額=800000+業(yè)務(wù)1,54000-業(yè)務(wù)3,400000=454000

    祝你學(xué)習(xí)愉快!!

    2021-04-22 09:49:14
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    二同學(xué)學(xué)員追問
    應(yīng)收賬款是含稅的呀老師,你這個(gè)54000是想寫540000嗎?代墊的運(yùn)費(fèi)不計(jì)入應(yīng)付賬款嗎,那應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目呢???
    2021-04-22 14:37:15
  • 朱老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    同學(xué)你好

    這里老師打字錯(cuò)了,應(yīng)收賬款應(yīng)當(dāng)含稅金金額。抱歉

    但是,這里有個(gè)考點(diǎn)你記錯(cuò)了,在發(fā)生應(yīng)當(dāng)償付其他單位墊付的費(fèi)用計(jì)入其他應(yīng)付款。而本題是銷售方為客戶墊付應(yīng)收的款項(xiàng),按教材中的應(yīng)收賬款賬務(wù)處理要求計(jì)入該科目。

    祝你學(xué)習(xí)愉快??!

    2021-04-22 16:24:45
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    二同學(xué)學(xué)員追問
    老師你這個(gè)回答我很不滿意,也沒看明白,是越來越不明白了。那應(yīng)收賬款期末余額到底是多少???是800000-400000+565000(商品價(jià)稅合計(jì))=965000嗎?你的意思是40000(墊付運(yùn)費(fèi))+3600(墊付運(yùn)費(fèi)的增值稅)=43600應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款???就算是不計(jì)入應(yīng)收賬款,也應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款而不是其他應(yīng)付吧???麻煩老師說清楚一些,然后把最后的答案計(jì)算過程仔細(xì)羅列一下,好讓我明白這個(gè)考點(diǎn),多謝
    2021-04-23 07:27:11
  • 朱老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    同學(xué)你好

    墊付后需要向?qū)Ψ绞杖?,屬于?yīng)收款項(xiàng)計(jì)入應(yīng)收賬款

    這是容易混淆的內(nèi)容,需要同學(xué)在閱讀時(shí)了解核算主體。才能準(zhǔn)確判斷

    祝你學(xué)習(xí)愉快??!

    2021-04-23 09:19:06
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    二同學(xué)學(xué)員追問
    那我這樣說,這道題應(yīng)付賬款期末余額是不是800000-400000+56500+43600=1008600,對(duì)還是不對(duì)??? (我第一次提問的時(shí)候也是這樣作答的,就是不知道自己做的對(duì)不對(duì))
    2021-04-23 11:03:26
  • 朱老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    同學(xué)你好,原因在于本題提問內(nèi)容是應(yīng)收賬款報(bào)表項(xiàng)目填列金額,而我們關(guān)注的是應(yīng)收賬款相關(guān)余額的計(jì)算。這兩者存在差別。報(bào)表項(xiàng)目還需扣減應(yīng)收賬款備抵科目余額。包括壞賬準(zhǔn)備和減值的余額。

    2021-04-23 11:12:35
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