應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目借方專(zhuān)欄不能去貸方,怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅在貸方呢?

杜老師說(shuō)應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目,借方專(zhuān)欄不能去貸方,怎么這個(gè)帳務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅在貸方呢?

藍(lán)同學(xué)
2021-07-25 23:36:22
閱讀量 429
  • 方老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    深入淺出 層層剖析 思路清晰 授課詳盡
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目借方專(zhuān)欄不能去貸方,怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅在貸方呢?我的回答如下:

    愛(ài)思考的同學(xué):

    這是在月底的時(shí)候,將整個(gè)借方專(zhuān)欄和貸方專(zhuān)欄轉(zhuǎn)入  y應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅。也就是計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅的過(guò)程哦。

    你理解一下?加油~!


    以上是關(guān)于貸,貸方相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線(xiàn)咨詢(xún)或添加老師微信。
    2021-07-26 17:58:33
  • 收起
    藍(lán)同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    平時(shí)帳務(wù)處理不能弄反借貸,月底全部結(jié)轉(zhuǎn)可以,是這樣理解嗎?那有留抵進(jìn)項(xiàng)也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,最后到未交增值稅借方
    2021-07-26 20:21:58
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    努力學(xué)習(xí)的同學(xué)你好呀~


    當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,形成留抵稅額,月末不需要作賬務(wù)處理。


    繼續(xù)努力哦~

    2021-07-26 21:36:40
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    藍(lán)同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    實(shí)際要交增值稅,月未就借貸都結(jié)轉(zhuǎn)?
    2021-07-26 22:15:39
  • 龔老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    愛(ài)學(xué)習(xí)的同學(xué)你好啊

    實(shí)際繳稅的時(shí)候,你就拿錢(qián)去繳納

    借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 

        貸:銀行存款  

    繼續(xù)加油哦,還有疑惑繼續(xù)和老師溝通哦

    2021-07-27 16:20:40
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其他回答

  • 神同學(xué)
    老師,一般納稅人每個(gè)月末是根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面所有三級(jí)科目貸方減借方的金額做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是嗎(假如當(dāng)月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下的所有三級(jí)專(zhuān)欄科目,余額在貸方)
    • 彭老師
      你好,等于本月不用繳納稅金。
    • 神同學(xué)
      老師,等于本月不用繳納稅金什么意思呢?
    • 彭老師
      月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下的所有三級(jí)專(zhuān)欄科目,,余額在貸方) 您的意思是進(jìn)項(xiàng)稅額也在貸方嗎
  • y同學(xué)
    應(yīng)交稅費(fèi)科目下面有很多二級(jí)科目,我怎么計(jì)算才能知道這個(gè)月我要不要繳稅? 應(yīng)交增值稅內(nèi)銷(xiāo)_銷(xiāo)項(xiàng) 貸方12萬(wàn) 應(yīng)交增值稅內(nèi)銷(xiāo)_進(jìn)項(xiàng) 借方10萬(wàn) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方1千 應(yīng)交增值稅外銷(xiāo)_銷(xiāo)項(xiàng) 貸方500 應(yīng)交增值稅外銷(xiāo)_進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸方500 應(yīng)交增值稅外銷(xiāo)_進(jìn)項(xiàng) 貸方4千 應(yīng)交增值稅外銷(xiāo)_出口退稅 貸方3千 請(qǐng)具體告知,謝謝
    • 吳老師
      你好,請(qǐng)稍等我計(jì)算一下哦
    • y同學(xué)
      內(nèi)銷(xiāo):應(yīng)交增值稅內(nèi)銷(xiāo)_銷(xiāo)項(xiàng) 貸方12萬(wàn)-應(yīng)交增值稅內(nèi)銷(xiāo)_進(jìn)項(xiàng) 借方10萬(wàn)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方1千=18000 應(yīng)交增值稅外銷(xiāo)_出口退稅 貸方3千,那就應(yīng)該繳納15000
  • 張同學(xué)
    結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額。為什么進(jìn)項(xiàng)稅額在貸方呢?而結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí),銷(xiāo)項(xiàng)稅額在借方?這兩個(gè)不都是屬于負(fù)債類(lèi)科目么?為什么方向不一樣呢?
    • 張老師
      你好,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
    • 張同學(xué)
      我看的是先將銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)至 轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,然后再轉(zhuǎn)至 未交增值稅,而第一次結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不明白為什么銷(xiāo)項(xiàng)在借,進(jìn)項(xiàng)在貸@鄒老師:
    • 張老師
      你好,不需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
    • 張同學(xué)
      ?。孔鲑~實(shí)操金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)起業(yè)務(wù)35就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的啊@鄒老師:
    • 張老師
      你好,我個(gè)人覺(jué)得這個(gè)答案是有異議的
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