實(shí)際工作中,出納不一定是等收到了款項(xiàng)后再給會(huì)計(jì)做賬的吧?

實(shí)際工作中,出納不一定是等收到了款項(xiàng)后再給會(huì)計(jì)做賬的吧

在同學(xué)
2021-09-24 21:13:11
閱讀量 312
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于實(shí)際工作中,出納不一定是等收到了款項(xiàng)后再給會(huì)計(jì)做賬的吧?我的回答如下:

    同學(xué)具體說的是視頻中的哪一個(gè)知識(shí)點(diǎn)呢?或者告訴老師是第幾分鐘,老師可以有針對(duì)性的回答。

     

     


    以上是關(guān)于款,款項(xiàng)相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-09-24 21:17:28
  • 收起
    在同學(xué)學(xué)員追問
    我看老師填寫記賬憑證的銷售業(yè)務(wù)都是客戶已經(jīng)付過款了,借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 要是客戶沒付款的時(shí)候,出納會(huì)拿來給會(huì)計(jì)做賬嗎?
    2021-09-24 21:22:34
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    如果客戶還沒付款,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票了,那么我們也是需要做賬的,這時(shí)候要憑發(fā)票做賬。分錄為:借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

    然后等后面收到款項(xiàng)時(shí),再做分錄:借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款

    2021-09-24 21:25:04
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其他回答

  • 說同學(xué)
    實(shí)際工作中到底是由會(huì)計(jì)先審核單據(jù)再做憑證,然后交給出納進(jìn)行報(bào)銷? 還是把單據(jù)給出納,由出納經(jīng)審核后做憑證就報(bào)銷。再把憑證傳遞給會(huì)計(jì)做賬?
    • 劉老師
      先審核單據(jù),單據(jù)合格后再記賬,記賬后交出納支付。
  • 想同學(xué)
    老師 我想問一下 如果一項(xiàng)款項(xiàng)計(jì)入了應(yīng)收賬款的話是不是一定要開發(fā)票呀?還是可以等實(shí)際到賬的時(shí)候再開呀?
    • 汪老師
      您好,記入了應(yīng)收賬款的情況一般都是提供了貨物或者服務(wù)和發(fā)票以后才計(jì)入應(yīng)收賬款的。
    • 想同學(xué)
      我們有合同,這筆錢今年需要記到應(yīng)收里
    • 汪老師
      你們這筆合同是什么情況是已經(jīng)執(zhí)行完成了嗎?還是剛收到一筆錢?
    • 想同學(xué)
      就是我們那個(gè)合同是每年都要收另一個(gè)公司的管理費(fèi) 然后因?yàn)榻衲昴莻€(gè)公司還沒付 所以準(zhǔn)備把這筆錢掛應(yīng)收
    • 汪老師
      您可以把發(fā)票開了,如果對(duì)方還沒付款呢,就記入到應(yīng)收賬款,如果對(duì)方是先付款你們還沒開票呢就記入到預(yù)收賬款
    • 想同學(xué)
      就是對(duì)方?jīng)]付款的話 我就先開發(fā)票記應(yīng)收 就可以了是么
    • 汪老師
      老師 是不是不可以款項(xiàng)到了再開票呀?
    • 想同學(xué)
      對(duì),你們先開票了,沒收到錢就是記入應(yīng)收賬款
  • s同學(xué)
    工資會(huì)當(dāng)月計(jì)提,下月發(fā)放。但是社保,擔(dān)心計(jì)提和實(shí)際繳納有出入,再調(diào)會(huì)麻煩??刹豢梢圆挥?jì)提,等到實(shí)際扣繳,拿到繳費(fèi)單子,再做賬?
    • 張老師
      實(shí)際操作中,可以這么操作
    • s同學(xué)
      老師,具體工資 社保分錄該怎么做?
    • 張老師
      工資是上月計(jì)提的,但社保不計(jì)提,社保等下月扣費(fèi)完,在做賬。具體該如何做呢?
    • s同學(xué)
      工資也是等社繳納完,再發(fā)放
    • 張老師
      不跨年不計(jì)提沒關(guān)系,跨年最好還是計(jì)提,畢竟涉及年度損益,不同會(huì)計(jì)期間收入成本費(fèi)用要配比
    • s同學(xué)
      一般可以直接按扣款數(shù)做管理費(fèi)用-社保,基本社保一年不會(huì)變動(dòng)。年底也好預(yù)提
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