此時(shí)公司做的賬數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,對(duì)申報(bào)有影響嗎?應(yīng)該如何處理?

因?yàn)橹肮緭Q財(cái)務(wù)頻繁,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)丟失,今年年初沒(méi)有數(shù)據(jù)。公司8月從小規(guī)模升為了一般納稅人,這個(gè)月需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,但是這種情況下做的賬數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確去申報(bào)有影響嗎?馬上就需要上傳了,應(yīng)該怎么處理才好?

萌同學(xué)
2021-10-12 12:12:54
閱讀量 219
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于此時(shí)公司做的賬數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,對(duì)申報(bào)有影響嗎?應(yīng)該如何處理?我的回答如下:

    同學(xué),你好。申報(bào)的話還是要盡量保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性的,可以通過(guò)以前的申報(bào)表,一些原始單據(jù)等來(lái)完善年初數(shù)據(jù)。


    以上是關(guān)于做賬,做賬公司相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-10-12 13:10:18
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其他回答

  • 郝同學(xué)
    企業(yè)所得稅如果據(jù)實(shí)申報(bào)應(yīng)該是填負(fù)數(shù),但我是填0,這對(duì)后期如果公司有收入申報(bào)時(shí)真的沒(méi)影響嗎?
    • 袁老師
      你好,按規(guī)定當(dāng)然不行,是負(fù)數(shù)就填寫(xiě)負(fù)數(shù)利潤(rùn),而不是0
  • 崔同學(xué)
    如果在實(shí)際工作中,由于庫(kù)存數(shù)量不夠,出庫(kù)單的數(shù)量與實(shí)際出庫(kù)數(shù)量不一致,會(huì)影響哪些科目?對(duì)月末報(bào)表的哪些數(shù)據(jù)有影響?該如何做賬務(wù)處理?
    • 吳老師
      庫(kù)存數(shù)量不夠,出庫(kù)可能會(huì)導(dǎo)致庫(kù)存為負(fù)數(shù)。 影響營(yíng)業(yè)成本,存貨科目。損益不會(huì)有影響。 賬務(wù)處理,就是進(jìn)銷(xiāo)存一致才能保證帳實(shí)相符
  • 喚同學(xué)
    如果個(gè)稅申報(bào)時(shí),報(bào)的零申報(bào),實(shí)際不是零,有什么影響,發(fā)工資時(shí)要怎么處理做賬
    • N老師
      你好,按真實(shí)數(shù)據(jù)報(bào)的零申報(bào)是沒(méi)有影響的。
    • 喚同學(xué)
      不是按真實(shí)數(shù)據(jù)呢
    • N老師
      你好,現(xiàn)在金稅三期,最好都按真實(shí)數(shù)據(jù),會(huì)計(jì)和老板都有責(zé)任的。
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    2021-12-07 17:49:38
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    2021-06-03 15:39:40
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    2021-05-31 11:31:10
精選問(wèn)答
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    教師回復(fù): 勤奮的同學(xué),你好。關(guān)于技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得是有稅收優(yōu)惠的。政策概述: 一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得=技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入-技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本-相關(guān)稅費(fèi)這里技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得是900-300=600,然后其中500萬(wàn)免稅,剩下100萬(wàn)減半征收,所以最后只有50萬(wàn)是征稅的,所以技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得一共是600,只有50需要交稅,所以納稅調(diào)減550。希望我的回答能幫到你祝你順利通過(guò)考試!

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  • 作為廣宣費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)的銷(xiāo)售收入(營(yíng)業(yè)收入)包含哪些?

    教師回復(fù): 親愛(ài)的同學(xué),你好~業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)計(jì)算限度的基數(shù)都是銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入,不是企業(yè)全部收入。銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入包括銷(xiāo)售貨物收入、提供勞務(wù)收入等主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、讓渡資產(chǎn)使用權(quán)(收取資產(chǎn)租金或使用費(fèi))收入等其他業(yè)務(wù)收入,還包括視同銷(xiāo)售收入。但不含營(yíng)業(yè)外收入和投資收益(從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)的企業(yè)除外)學(xué)習(xí)加油,堅(jiān)持就是勝利~

  • 計(jì)算組成計(jì)稅價(jià)格中為什么除以(1-消費(fèi)稅比例稅率)呢?

    教師回復(fù): 親愛(ài)的同學(xué),你好~因?yàn)橄M(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅,計(jì)稅依據(jù)中要包含有消費(fèi)稅本身。其次如果題干中給出了應(yīng)稅消費(fèi)品的銷(xiāo)售價(jià)格,不管是否含增值稅,都是含消費(fèi)稅的,所以如果直接銷(xiāo)售,有銷(xiāo)售價(jià)格的話,那么銷(xiāo)售價(jià)格中已經(jīng)包含了消費(fèi)稅,直接用銷(xiāo)售價(jià)格乘以稅率計(jì)算消費(fèi)稅,不需要除以(1-消費(fèi)稅稅率);但是如果沒(méi)有銷(xiāo)售價(jià)格,需要組價(jià)計(jì)算的話,我們需要自己把消費(fèi)稅包含到組成計(jì)稅價(jià)格中,這時(shí)候就要除以(1-消費(fèi)稅稅率)學(xué)習(xí)加油,有不明白的地方可以繼續(xù)討論~

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