第6欄次填稅額,若開3%專票,按照不含稅金額去乘9%嗎?

老師,這個(gè)第6欄次填稅額,如果開的是3%專票,按照不含稅金額去乘9%么,還有一個(gè)就是,金額填不含稅金額么

D同學(xué)
2021-10-12 19:39:54
閱讀量 227
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于第6欄次填稅額,若開3%專票,按照不含稅金額去乘9%嗎?我的回答如下:

    是的,理解正確


    以上是關(guān)于稅,不含稅金額相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-10-12 19:46:57
加載更多
版權(quán)聲明:本問答內(nèi)容由高頓學(xué)員及老師原創(chuàng),任何個(gè)人和或機(jī)構(gòu)在未經(jīng)過同意的情況下,不得擅自轉(zhuǎn)載或大段引用用于商業(yè)用途!部分內(nèi)容由用戶自主上傳,未做人工編輯處理,也不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任,如果您發(fā)現(xiàn)有涉嫌版權(quán)的內(nèi)容,歡迎提供相關(guān)證據(jù)并反饋至郵箱:fankui@gaodun.com ,工作人員會(huì)在4個(gè)工作日回復(fù),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。

其他回答

  • 諾同學(xué)
    幫看下附表二填的對(duì)嗎?8月份開出發(fā)票不含稅銷售額145000,實(shí)際銷項(xiàng)稅額23200,本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)專票16份,不含稅金額42759.21,稅額6532.30.在附表二的第35欄次填寫對(duì)吧?還有第2欄次和第35欄次填的一樣?第3欄次還要填嗎?其中有10份福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不含稅金額495.59,稅額73.05.填在附表二的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出第15欄? 其余的還需要填嗎?
    • 張老師
      第3欄次就不用填列了,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在15欄填,其他地方不用填列了
    • 諾同學(xué)
      進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在15欄填的是轉(zhuǎn)出的稅額對(duì)嗎?
    • 張老師
      是的,填轉(zhuǎn)出的稅額
  • 香同學(xué)
    老師請(qǐng)教一下,小規(guī)模納稅人本月季度申報(bào)未超30萬(wàn),納稅申報(bào)表主表第9欄免稅銷售額按照發(fā)票所開填寫的不含稅銷售額,第17欄本期免稅額系統(tǒng)是按照3%計(jì)算填的,可是開票是按1%,這個(gè)有影響嗎?
    • C老師
      你好! 沒有影響的,放心吧
    • 香同學(xué)
      老師,報(bào)表就這樣申報(bào)就可以了 是嗎?
    • C老師
      是的, 都是這么操作的。
  • L同學(xué)
    你好第四季度開專票不含稅11萬(wàn),普票2000,那申報(bào)表第一欄,第9欄,還有納稅金額分別填多少?如果紅沖了五萬(wàn)的普通發(fā)票,第一欄第9欄還有應(yīng)納稅額各欄分別填多少
    • 王老師
      1.2欄填寫11萬(wàn) 9.10欄填寫2000 11*3% 第一欄5 九欄2000
相關(guān)問題 相關(guān)文章 其他人都在看
精選問答
  • 委托加工收取的加工費(fèi),增值稅稅率不是6%嗎?

    教師回復(fù): 同學(xué)你好,這里是這樣的,一般納稅人提供委托加工、修理、修配勞務(wù)稅率為13%,小規(guī)模納稅人提供委托加工、修理、修配勞務(wù)征收率3%。如果是單純的加工,屬于服務(wù),就是6%,這里指的是提供加工修理修配勞務(wù),用13%的稅率

  • 立法的稅種有哪些?

    教師回復(fù): 勤奮的同學(xué)你好呀~現(xiàn)行稅種中,以國(guó)家法律形式發(fā)布實(shí)施的有:企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、車船稅、環(huán)境保護(hù)稅、煙葉稅、船舶噸稅、車輛購(gòu)置稅、耕地占用稅、資源稅、契稅、城市維護(hù)建設(shè)稅。希望老師的解答可以幫助到你,加油!

  • 委托加工,受托方要代扣代繳增值稅的嗎?

    教師回復(fù): 同學(xué) 你好委托加工,只是讓受托方加工,加工完成后,委托方還可以收回,貨物的所有權(quán)沒有轉(zhuǎn)移。也沒有脫離增值稅鏈條,所以增值稅不用視同銷售,委托方不交增值稅哦。而是等到委托方將貨物收回后對(duì)外銷售的時(shí)候自行申報(bào)納稅。所以也不涉及代扣代繳增值稅哦。感謝您的支持,繼續(xù)加油哦!

  • 實(shí)木地板在銷售環(huán)節(jié)征消費(fèi)稅嗎?

    教師回復(fù): 愛學(xué)習(xí)的同學(xué)你好喲~一般都是實(shí)現(xiàn)銷售的時(shí)候交稅。比方說生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié),零售環(huán)節(jié),批發(fā)環(huán)節(jié)。實(shí)木地板是在生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)征稅。生產(chǎn)廠家把實(shí)木地板生產(chǎn)出來,然后出售以后繳納消費(fèi)稅,并不是一生產(chǎn)出來就直接繳稅。金銀首飾是在零售環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅,生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)不繳納。超豪華小汽車在生產(chǎn)銷售和零售環(huán)節(jié)均要繳納消費(fèi)稅。老師看好你哦,繼續(xù)加油哈~

  • 花卉的增值稅稅率是多少?

    教師回復(fù): 勤奮努力、愛學(xué)習(xí)稅法的同學(xué),你好~貴公司如果銷售本公司種植的花卉免征增值稅,銷售外購(gòu)的花卉適用增值稅稅率為9%~~如還有不清楚的地方,歡迎隨時(shí)提問,Hedy老師會(huì)盡快解答,愛學(xué)習(xí)的你一定是最棒的,加油~?

我也要提問老師
手機(jī)注冊(cè)
選擇感興趣的項(xiàng)目,找到您想看的問答
金融類
ACCA
證券從業(yè)
銀行從業(yè)
期貨從業(yè)
稅務(wù)師
資產(chǎn)評(píng)估師
基金從業(yè)
國(guó)內(nèi)證書
CPA
會(huì)計(jì)從業(yè)
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱
中級(jí)會(huì)計(jì)職稱
中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
初級(jí)經(jīng)濟(jì)師
其它
考研