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老師說這道題的事項(xiàng)三 你幫我算算加計(jì)扣除是多少?我算的2880,和答案不一樣
親愛的同學(xué),你好,
同學(xué)你做的是哪的題目,我看看答案是否有問題~
親愛的同學(xué),你好,
同學(xué)是說第73題研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)75%扣除嘛,這個(gè)答案應(yīng)該是沒有問題的,同學(xué)2880是怎么計(jì)算的呢
親愛的同學(xué),你好,
外聘(是指聘請本公司以外的人員,不是聘請外國人員)人員的勞務(wù)費(fèi)用也是正常按照75%加計(jì)的~
親愛的同學(xué),你好,
不是哦,委托外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行研發(fā)是說最后這個(gè)外部機(jī)構(gòu)把研發(fā)出的東西交給你就行,題目中說的是聘請外部一個(gè)人員來本公司工作,這倆不是一回事哦~
老師,辛苦了,麻煩幫我看下4小題,4.08*35/(260+...
請問老師,是在改變用途的當(dāng)期還是下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,謝謝...
這個(gè)題目的答案不是講進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的是嗎?...
老師,你好。企業(yè)所得稅第九節(jié)應(yīng)納稅額的計(jì)算講義中 二境外所得...
如果e改為應(yīng)納稅所得額是不是就對了?老師...
老師,捐贈(zèng)分錄應(yīng)該是借營業(yè)外支出,貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)...
老師你好,請看這一部分,特別是我打方框的,我又搞蒙了,是公司...
高鐵票只要注明旅客信息,不是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了嗎?為什么第3條...
本題2收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退回的企業(yè)所得稅款100,記入其他收益,計(jì)...
國際薪稅師考試時(shí)間遵循一年四次,大致分布在3月、6月、9月、12月。報(bào)名時(shí)間一般會(huì)在考前兩星期截止。報(bào)考國際薪稅師,一定要提前兩三天報(bào)名,因?yàn)閷徍藞?bào)名材料需要時(shí)間。國際薪稅師考試分為三個(gè)級別,不同級別針對人群不同,報(bào)考條件也不一樣。
目前2022年國際薪稅師考試報(bào)名正在進(jìn)行當(dāng)中,報(bào)名時(shí)間于2022年12月19日17:00前截止,準(zhǔn)備報(bào)名的考生可以參考如下國際薪稅師高級報(bào)名條件,一般來說,報(bào)名條件以學(xué)歷和相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)為主。考生從業(yè)滿5年,如果是薪酬管理相關(guān)工作的話,符合2022年高級國際薪稅師報(bào)名條件,具體可以參考下文:
稅務(wù)師考試已經(jīng)結(jié)束了一段時(shí)間了,成績查詢的公告有沒有公布呢?各科目的合格標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的呢?查詢流程是怎樣的呢?跟著高頓小編來了解一下吧!
稅務(wù)師考試是可以申請退費(fèi)的,那么退費(fèi)在什么時(shí)候可以申請呢?申請稅務(wù)師退費(fèi)需要準(zhǔn)備什么材料呢?跟著高頓小編來了解一下吧!
根據(jù)中稅協(xié)發(fā)布的相關(guān)通告,因疫情原因不能參加稅務(wù)師考試的考生可以申請退費(fèi),具體的要求是什么呢?如果可以申請的話,有哪些需要注意的呢?跟著高頓小編來了解一下吧!
教師回復(fù): 同學(xué)你好,這里是這樣的,一般納稅人提供委托加工、修理、修配勞務(wù)稅率為13%,小規(guī)模納稅人提供委托加工、修理、修配勞務(wù)征收率3%。如果是單純的加工,屬于服務(wù),就是6%,這里指的是提供加工修理修配勞務(wù),用13%的稅率
教師回復(fù): 勤奮的同學(xué)你好呀~現(xiàn)行稅種中,以國家法律形式發(fā)布實(shí)施的有:企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、車船稅、環(huán)境保護(hù)稅、煙葉稅、船舶噸稅、車輛購置稅、耕地占用稅、資源稅、契稅、城市維護(hù)建設(shè)稅。希望老師的解答可以幫助到你,加油!
教師回復(fù): 同學(xué) 你好委托加工,只是讓受托方加工,加工完成后,委托方還可以收回,貨物的所有權(quán)沒有轉(zhuǎn)移。也沒有脫離增值稅鏈條,所以增值稅不用視同銷售,委托方不交增值稅哦。而是等到委托方將貨物收回后對外銷售的時(shí)候自行申報(bào)納稅。所以也不涉及代扣代繳增值稅哦。感謝您的支持,繼續(xù)加油哦!
教師回復(fù): 愛學(xué)習(xí)的同學(xué)你好喲~一般都是實(shí)現(xiàn)銷售的時(shí)候交稅。比方說生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié),零售環(huán)節(jié),批發(fā)環(huán)節(jié)。實(shí)木地板是在生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)征稅。生產(chǎn)廠家把實(shí)木地板生產(chǎn)出來,然后出售以后繳納消費(fèi)稅,并不是一生產(chǎn)出來就直接繳稅。金銀首飾是在零售環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅,生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)不繳納。超豪華小汽車在生產(chǎn)銷售和零售環(huán)節(jié)均要繳納消費(fèi)稅。老師看好你哦,繼續(xù)加油哈~
教師回復(fù): 勤奮努力、愛學(xué)習(xí)稅法的同學(xué),你好~貴公司如果銷售本公司種植的花卉免征增值稅,銷售外購的花卉適用增值稅稅率為9%~~如還有不清楚的地方,歡迎隨時(shí)提問,Hedy老師會(huì)盡快解答,愛學(xué)習(xí)的你一定是最棒的,加油~?