這個應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅需要減少營業(yè)利潤嗎?

這個應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅需要減少利潤嗎?增值稅不是價外稅嗎?

噫同學(xué)
2021-10-19 11:08:11
閱讀量 274
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于這個應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅需要減少營業(yè)利潤嗎?我的回答如下:

    愛思考的同學(xué)您好:
    你好,是因為跨年了,補(bǔ)交上年度的增值稅,是影響損益的


    借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--增值稅檢查調(diào)整 2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費--增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 3、補(bǔ)交增值稅 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
     

    希望老師的回答可以幫助到你,預(yù)祝同學(xué)考試順利!


    以上是關(guān)于利潤,營業(yè)利潤相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-10-19 11:42:30
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其他回答

  • 暗同學(xué)
    個體工商戶計算營業(yè)利潤時要減去繳納的增值稅嗎
    • 老師

      跟增值稅沒有關(guān)系,增值稅是價外稅。所謂價外稅,就是稅金部分不進(jìn)入購進(jìn)成本與銷售收入。計算成本時,進(jìn)和出都不包含稅金。

  • 陳同學(xué)
    營銷返還利潤應(yīng)補(bǔ)繳增值稅
    • 鄧?yán)蠋?/div>
      某商廈今年5月份經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查發(fā)現(xiàn),在經(jīng)銷某廠家的電冰箱時,商廈從廠家獲取了2萬元的營銷返還利潤,該商廈未按規(guī)定調(diào)減當(dāng)期的進(jìn)項稅額,稅務(wù)機(jī)關(guān)作出補(bǔ)繳增值稅3400元的處理決定,這種做法是否正確?

        根據(jù)國家稅務(wù)總局《關(guān)于平銷行為征收增值稅問題的通知》(國稅發(fā)[1997]67號)文件規(guī)定:自1997年1月1日起,凡增值稅一般納稅人,無論是否有平銷行為,因購買貨物而從銷售方取得的各種形式的返還資金,均應(yīng)依所購貨物的增值稅稅率計算應(yīng)沖減的進(jìn)項稅金,并從其取得返還資金當(dāng)期的進(jìn)項稅金中予以沖減。

        該商廈未予以沖減造成了多抵扣進(jìn)項稅金,因此稅務(wù)機(jī)關(guān)依據(jù)上述文件規(guī)定做出了補(bǔ)征稅款的決定是正確的。
  • 玄同學(xué)
    營業(yè)利潤不減增值稅嗎?
    • A老師
      營業(yè)利潤表中的營業(yè)收入,不包含增值稅。
      增值稅為價外稅,相對于一般納稅人而言,從原材料的購進(jìn)開始,金額與稅額就進(jìn)行了分離,銷售貨物也一樣,作為主營業(yè)務(wù)收入的銷售額本身不含增值稅,所以在計算營業(yè)利潤時,營業(yè)收入不含增值稅,而作為減項的“營業(yè)稅金及附加”,僅僅只是附加稅。
      營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-稅金及附加=主營業(yè)務(wù)利潤 主營業(yè)務(wù)利潤+ 其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)支出-管理費用-財務(wù)費用=營業(yè)利潤。
      營業(yè)利潤+ 營業(yè)外收入-營業(yè)外支出=利潤總額 利潤總額-所得稅=凈利潤。
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