從總公司通過轉(zhuǎn)賬支付了10萬的轉(zhuǎn)讓費(fèi)和6萬的商品合計(jì)16萬元,怎么做賬?

老師您好!我們公司這個(gè)新開了家分公司,是獨(dú)立核算的。從總公司通過轉(zhuǎn)賬支付了10萬的轉(zhuǎn)讓費(fèi)和6萬的商品合計(jì)16萬元,怎么做帳?

海同學(xué)
2021-11-09 14:40:32
閱讀量 222
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于從總公司通過轉(zhuǎn)賬支付了10萬的轉(zhuǎn)讓費(fèi)和6萬的商品合計(jì)16萬元,怎么做賬?我的回答如下:

    同學(xué),你好。借:成本/f費(fèi)用等科目,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票才會有這個(gè)科目),貸:其他應(yīng)付款-總公司。


    以上是關(guān)于費(fèi)用,轉(zhuǎn)讓費(fèi)相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-11-09 17:16:23
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其他回答

  • 李同學(xué)
    公司從別人那里轉(zhuǎn)了一間辦公室,支付2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),公賬轉(zhuǎn)出,怎么做分錄
    • 吳老師
      借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
    • 李同學(xué)
      要做預(yù)付嗎?這個(gè)錢是收不回來的
    • 吳老師
      相當(dāng)于是付的裝修費(fèi)和空調(diào)轉(zhuǎn)讓費(fèi)
    • 李同學(xué)
      需要按照租期攤銷這筆費(fèi)用,攤銷時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
  • 林同學(xué)
    請問,收到公司股東的投資款跟其他公司的往來款用于支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款合計(jì)400萬,怎么做賬?然后支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款給轉(zhuǎn)讓方個(gè)人賬戶400萬,怎么做賬?轉(zhuǎn)讓股權(quán)協(xié)議規(guī)定第一筆支付400萬,第二筆200萬在250個(gè)工作日后支付,謝謝~
    • 興老師
      你好,同學(xué)。 股東投資,不是公司名義投資的話 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 支付時(shí)相反分錄處理
    • 林同學(xué)
      轉(zhuǎn)讓股權(quán)協(xié)議上是以公司名義的投資的
    • 興老師
      借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 借 長期股權(quán)投資 貸 銀行存款
    • 林同學(xué)
      收到股東投資款: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 其他公司往來款: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款: 借:長期股權(quán)投資 貸:銀行存款 請問是這樣嗎?
    • 興老師
      是的,這樣處理沒問題的
  • 雪同學(xué)
    老師,購入固定資產(chǎn),總價(jià)32萬元,公司轉(zhuǎn)預(yù)付款10萬元,貨到再轉(zhuǎn)12萬元,余10萬元未付,發(fā)票開了22萬元,怎么做分錄
    • 徐老師
      按照32萬暫估入賬 借:固定資產(chǎn) 32 貸:預(yù)付賬款10 銀行存款12 應(yīng)付賬款10
    • 雪同學(xué)
      還有一個(gè)問題,收到注冊資金印花稅怎么
    • 徐老師
      注冊資本按照萬分之五申報(bào)印花稅
    • 雪同學(xué)
      固定資產(chǎn)己到,發(fā)票未到,借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款,這樣有錯(cuò)
    • 徐老師
      固定資產(chǎn)已到,直接暫估入賬,確認(rèn)應(yīng)付
    • 雪同學(xué)
      固定資產(chǎn)己到,發(fā)票未到,款己付,借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款,這樣有錯(cuò)
    • 徐老師
      固定資產(chǎn)已到,直接暫估入賬,確認(rèn)應(yīng)付
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