票面注明金額15000元,稅額450元則a公司5月份增值稅應納稅額是多少元?

a公司是增值稅一般納稅人,2018年5月從小規(guī)模納稅人b批發(fā)公司購入一批香蕉,并全部于當月對外直接銷售完畢,取得含稅收入33300元。b批發(fā)公司按照規(guī)定申請稅務機關代開了增值稅發(fā)票,票面注明金額15000元,稅額450元。則a公司5月份增值稅應納稅額是多少元。

沒同學
2019-05-11 23:48:55
閱讀量 535
  • 楊老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    會計男神 接地氣 一絲不茍 循循善誘
    高頓為您提供一對一解答服務,關于票面注明金額15000元,稅額450元則a公司5月份增值稅應納稅額是多少元?我的回答如下:

    同學,你好!

    A公司購入香蕉并直接對外銷售屬于適用10%增值稅稅率的初級農(nóng)產(chǎn)品,A公司銷售該批香蕉的銷項稅額33300÷(1+10%)×10%=3027.27(元);按照規(guī)定,A公司購進該批香蕉可以抵扣的進項稅額=15000×10%=1500(元),則A公司8月份增值稅應納稅額為3027.27~1500=1527.27(元)。

    祝你考試順利,加油哦~



    以上是關于增值稅,增值稅應納稅額相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2019-05-12 11:24:28
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