計(jì)算增值稅時(shí),0.54是從哪里來的?

老師,計(jì)算增值稅時(shí),0.54是從哪里來的?

d同學(xué)
2020-09-22 23:04:45
閱讀量 346
  • S老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    潛移默化 和藹可親 勤勤懇懇 良師益友
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于計(jì)算增值稅時(shí),0.54是從哪里來的?我的回答如下:

    勤奮的同學(xué),你好!

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    以上是關(guān)于增值稅,增值稅計(jì)算相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2020-09-23 07:47:00
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其他回答

  • 萌同學(xué)
    應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 里的數(shù)值是從哪里來的
    • 楊老師
      一、“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目屬于過渡性科目,就是在結(jié)平應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅三級(jí)科目余額時(shí),對(duì)應(yīng)的計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目。 二、對(duì)于應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅三級(jí)科目包括:銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、減免稅費(fèi)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等科目
    • 萌同學(xué)
      老師 說下一般納稅人 增值稅的賬務(wù)處理
    • 楊老師
      一、結(jié)平增值稅銷項(xiàng)稅額,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 二、結(jié)平增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
    • 萌同學(xué)
      好的,謝謝老師
    • 楊老師
      祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利
  • 汀同學(xué)
    應(yīng)交稅金里面的增值稅基數(shù)是從哪里來的??
    • 馮老師
      增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額
      城建稅=(增值稅+消費(fèi)稅+營業(yè)稅)適用稅率
      教育費(fèi)附加=增值稅+消費(fèi)稅+營業(yè)稅)適用稅率
      企業(yè)所得稅=應(yīng)納所得額適用稅率
      防洪保安費(fèi)屬于營業(yè)外收入
  • 千同學(xué)
    營業(yè)收入少入了0.54,增值稅多算了0.54,該咋個(gè)用分錄調(diào)整呢?
    • 董老師
      借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入 0.54
    • 千同學(xué)
      咋個(gè)能調(diào)到主營業(yè)務(wù)收入呢?
    • 董老師
      借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸;主營業(yè)務(wù)收入 0.54 是我看錯(cuò)了,不好意思
    • 千同學(xué)
      營業(yè)是主營業(yè)務(wù)收入那里算錯(cuò)了造成的0.54的差異
    • 董老師
      借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸;主營業(yè)務(wù)收入 0.54 是我看錯(cuò)了,不好意思
  • 澤同學(xué)
    印花稅合計(jì)320是從哪里計(jì)算出來的?
    • 姜老師
      你好,同學(xué),是這樣的:100000*千分之0.5+900000*千分之0.3=320
    • 澤同學(xué)
      加工收入10萬不是屬于承攬合同萬分之三嗎?
    • 姜老師
      你好,同學(xué),加工合同是受托方提供原材料:應(yīng)分別按“加工承攬合同”、“購銷合同”計(jì)稅貼花。即:加工費(fèi)按照“加工承攬合同”繳納印花稅,原材料費(fèi)用按照“購銷合同”繳納印花稅。
  • 開同學(xué)
    老師:增值稅納稅申報(bào)表里上期留抵稅額是從哪里來的
    • T老師
      根據(jù)你之前的沒有抵扣完進(jìn)項(xiàng)稅額來的
    • 開同學(xué)
      是系統(tǒng)自動(dòng)檢測到發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)的數(shù)得出來的嗎?
    • T老師
      我在哪里可以查到明細(xì)
    • 開同學(xué)
      根據(jù)你之前填寫附表2 這個(gè),附表1 這個(gè)差額來的,沒有抵扣完的,
    • T老師
      老師:我上月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我不在平臺(tái)上點(diǎn)抵扣, 下月會(huì)產(chǎn)生上個(gè)月留抵稅額嗎?我沒操作過一般納稅人,多謝老師了。
    • 開同學(xué)
      不會(huì),你只有勾選認(rèn)證,申報(bào)填寫附表2 本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣第2欄這個(gè),后面月份才會(huì)留底,
    • T老師
      老師:一般納稅人申報(bào)表里期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),現(xiàn)在我系統(tǒng)里顯示的是5萬多的負(fù)數(shù),是從哪里出來的?表示什么意思?
    • 開同學(xué)
      不同問題麻煩重新提問,謝謝上帝
    • T老師
      你一點(diǎn)耐心都沒有,不適合當(dāng)老師
    • 開同學(xué)
      不同問題麻煩重新提問,謝謝上帝
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