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這個題我不懂! (1)錯誤之處請用紅筆畫出來,并注明為什么錯了,怎么修改 (2)這個表中填稅額,每填一處請幫我分析
勤奮的同學,你好~
(1)①委托代銷確認的銷售額及銷項稅額錯誤。委托代銷應(yīng)以代銷清單上注明的金額確認銷售額和銷項稅額,而不能以扣除代銷手續(xù)費后的余額進行確認。②從林場購進蘋果計算抵扣了進項稅額錯誤。因為取得的是增值稅普通發(fā)票,不是農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票,不能計算抵扣進項稅額。③包裝物被市場監(jiān)督部門沒收的進項稅額轉(zhuǎn)出處理有誤。2019年2月抵扣了進項稅額4800元,現(xiàn)在發(fā)生非正常損失,應(yīng)將當初抵扣的全部進項稅額4800元進行轉(zhuǎn)出。④銷售人員報銷差旅費進項稅額抵扣有誤??梢缘挚鄣倪M項稅額=480+7000÷(1+9%)×9%+2500÷(1+3%)×3%=1130.80(元),而非1335元。
(2)①銷項稅額=122200-11700+113000÷(1+13%)×13%=123500(元)②進項稅額=10000+1130.80+9880=21010.80(元)③進項稅額轉(zhuǎn)出=4800(元)④應(yīng)納增值稅額=123500-(21010.80-4800)=107289.20(元)
(一)認證相符的增值稅專用發(fā)票
希望以上的回復(fù)對你有所幫助,祝早日取得稅務(wù)師~
后面加1*250*200何意?不懂,組價已經(jīng)前面有了,后面加...
老師,節(jié)日快樂!請問 此題列解中減4.5是什么數(shù)據(jù)呢?...
老師好,如果超過了10萬,這個稅控機抵減稅額是2000/1....
計算增值稅的時候,難道不需要減去20萬的成本嗎?增值稅是針對...
老師紅框部分留底稅額不理解,為什么是48-26?煩請答疑...
工作生活中,第三方平臺收取的資金轉(zhuǎn)入對公賬戶。只體現(xiàn)財匯通。...
請老師講一下預(yù)繳稅額的情況。...
免抵稅額有余額怎么處理?...
即征即退并且一直有留抵稅額的相關(guān)分錄怎么做呀?月末結(jié)轉(zhuǎn)稅額的...
環(huán)境保護節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備的10%能在稅額中減除,今年沒有這一...
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教師回復(fù): 同學你好,這里是這樣的,一般納稅人提供委托加工、修理、修配勞務(wù)稅率為13%,小規(guī)模納稅人提供委托加工、修理、修配勞務(wù)征收率3%。如果是單純的加工,屬于服務(wù),就是6%,這里指的是提供加工修理修配勞務(wù),用13%的稅率
教師回復(fù): 勤奮的同學你好呀~現(xiàn)行稅種中,以國家法律形式發(fā)布實施的有:企業(yè)所得稅、個人所得稅、車船稅、環(huán)境保護稅、煙葉稅、船舶噸稅、車輛購置稅、耕地占用稅、資源稅、契稅、城市維護建設(shè)稅。希望老師的解答可以幫助到你,加油!
教師回復(fù): 同學 你好委托加工,只是讓受托方加工,加工完成后,委托方還可以收回,貨物的所有權(quán)沒有轉(zhuǎn)移。也沒有脫離增值稅鏈條,所以增值稅不用視同銷售,委托方不交增值稅哦。而是等到委托方將貨物收回后對外銷售的時候自行申報納稅。所以也不涉及代扣代繳增值稅哦。感謝您的支持,繼續(xù)加油哦!
教師回復(fù): 愛學習的同學你好喲~一般都是實現(xiàn)銷售的時候交稅。比方說生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié),零售環(huán)節(jié),批發(fā)環(huán)節(jié)。實木地板是在生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)征稅。生產(chǎn)廠家把實木地板生產(chǎn)出來,然后出售以后繳納消費稅,并不是一生產(chǎn)出來就直接繳稅。金銀首飾是在零售環(huán)節(jié)繳納消費稅,生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)不繳納。超豪華小汽車在生產(chǎn)銷售和零售環(huán)節(jié)均要繳納消費稅。老師看好你哦,繼續(xù)加油哈~
教師回復(fù): 勤奮努力、愛學習稅法的同學,你好~貴公司如果銷售本公司種植的花卉免征增值稅,銷售外購的花卉適用增值稅稅率為9%~~如還有不清楚的地方,歡迎隨時提問,Hedy老師會盡快解答,愛學習的你一定是最棒的,加油~?