上市公司監(jiān)督管理委員會對內(nèi)部控制利用的相關(guān)規(guī)定是:
A.必須利用公司審計委員會對內(nèi)部控制有效性的評價
B.可以依靠內(nèi)審部門的評價
C.必須對管理控制財務(wù)報告的重大程序進行審核
D.可以利用自己的專業(yè)判斷,在內(nèi)控風險大于測試成本的情況下,對管理控制財務(wù)報告的重要程序進行審核
解析:考點:PCAOB
答案是D