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我司主營兒童用品的銷售,為了鼓勵(lì)客戶提前付款,合同中約定了給予客戶相應(yīng)的現(xiàn)金折扣。 對(duì)于現(xiàn)金折扣部分,我司沒有取得發(fā)票是否可以稅前扣除?
我司為生產(chǎn)制造業(yè),因設(shè)備正常維修、產(chǎn)能過剩等原因?qū)е履承┥a(chǎn)線停產(chǎn)。停產(chǎn)期間,該生產(chǎn)線繼續(xù)計(jì)提折舊同時(shí)支付該停產(chǎn)生產(chǎn)線員工的工資。對(duì)于該
2020 年我們一個(gè)子公司在千戶集團(tuán)稅收風(fēng)險(xiǎn)檢查中,查出 2019 年有筆業(yè)務(wù)需要做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,按要求補(bǔ)交了增值稅和附加稅,同時(shí)補(bǔ)交了房產(chǎn)稅和
我司主營設(shè)備的銷售,公司賬面有兩筆應(yīng)收賬款;其中一筆已達(dá) 3 年之久仍未收回,另外一筆賬齡 2 年,兩筆應(yīng)收賬款均有跡象表明無法全部收回,故對(duì)兩
我司 2020 年報(bào)廢了 2 臺(tái)生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備、1 臺(tái)筆記本電腦、1 臺(tái)食堂用的蒸飯柜,都是還沒到預(yù)計(jì)使用年限。請(qǐng)問該資產(chǎn)報(bào)廢產(chǎn)生的損失是否直接做資產(chǎn)損失
A 公司為母公司,B 公司為子公司,B 公司為 A 公司提供管理服務(wù),同時(shí)收取租金和特許權(quán)使用費(fèi),若 B 公司開發(fā)票給 A 公司服務(wù)費(fèi),該管理服務(wù)費(fèi)用 A 公司
我司為一般納稅人,員工出差,由于天氣原因做了機(jī)票改簽,并取得了改簽的行程單。該改簽 后的行程單,單獨(dú)列明了改簽費(fèi)部分。請(qǐng)問對(duì)于改簽以后的行程單如何計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)?
我司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在增值稅免稅月銷售額提高了,相應(yīng)的附加稅費(fèi)是否也免征?
我個(gè)人名下有一套房產(chǎn)屬于個(gè)人所有,目前計(jì)劃將房產(chǎn)的權(quán)屬進(jìn)行變更,將該房產(chǎn)變更為我和妻子的夫妻雙方共有。請(qǐng)問,涉及到的房產(chǎn)權(quán)屬的變更是否繳納契稅?如何繳納?
我司上年度計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)增,本年度測算壞賬準(zhǔn)備時(shí)發(fā) 現(xiàn)壞賬準(zhǔn)備上年多計(jì)提,所以沖回了上年度多計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備。請(qǐng)問沖回的壞賬準(zhǔn)備,需要在 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整嗎?如果是做納稅調(diào)整,是做納稅調(diào)減?
企業(yè)發(fā)放給居民個(gè)人員工工作服洗補(bǔ)費(fèi),文化宣傳費(fèi),保密費(fèi)等,員工需要交個(gè)稅嗎?另外員工的這個(gè)收入算工資薪金所得還是其他所得?
我們公司是一家近期剛成立的公司,目前還處于建設(shè)期間,稅務(wù)上也還在辦理稅務(wù)登記階段。 由于我司近期添置辦公物件,相應(yīng)的也取得了一些增值稅專用發(fā)票。我司還在籌辦期間,目前也尚未有收入,請(qǐng)問可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果不可以,什么時(shí)候可以抵扣呢?